已認(rèn)證并抵扣的發(fā)票被沖紅字怎么辦

憑證:借:相關(guān)費(fèi)用成本、存貨科目紅字,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),
應(yīng)付賬款紅字;
或是直接沖銷原來(lái)憑證,使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字也是可以的。
申報(bào):附表二中:第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”:填寫主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票,被沖紅字了,怎么處理?在哪里弄?已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,為什么還能做紅字???
答: 在下月系統(tǒng)開對(duì)應(yīng)負(fù)值發(fā)票就是紅沖
已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票怎么辦可以開具紅字發(fā)票嗎?
答: 你好 如果購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了 需要購(gòu)買方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票 紅沖即可
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票未認(rèn)證時(shí)開了部分紅沖(開紅字通知單填寫已抵扣),在認(rèn)證的時(shí)候顯示以紅沖不能認(rèn)證,這個(gè)情況怎么辦,沒(méi)紅沖的部分不能認(rèn)證了嗎
答: 這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào)了這個(gè)
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