收到銷方紅字專票后如何處理賬務(wù)

憑證:
借:相關(guān)費(fèi)用成本、存貨科目紅字,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),
應(yīng)付賬款紅字;
或是直接沖銷原來(lái)憑證,使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字也是可以的。
申報(bào):附表二中:第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”:填寫主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

購(gòu)買方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息后做賬務(wù)處理嗎?收到紅字發(fā)票如何帳務(wù)處理?
答: 你好,需要按紅字發(fā)票注明的信息,借:原材料等(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 銀行存款(藍(lán)字),這個(gè)分錄沒有貸方。
收到對(duì)方開具紅字技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票15萬(wàn),如何賬務(wù)處理?
答: 您好 借:銀行存款 15 貸:管理費(fèi)用等--服務(wù)費(fèi) 正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到對(duì)方開具的紅字專用發(fā)票如何處理
答: 之前藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證了嗎?分錄怎么做的
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