增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)

簡(jiǎn)單說(shuō)下:小規(guī)模享受季度30萬(wàn)以內(nèi)優(yōu)惠時(shí)候,
這時(shí)候《小規(guī)模增值稅申報(bào)表》第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,填寫(xiě)個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫(xiě)。
專票的話要寫(xiě)第一行,要交稅的。
要是超30萬(wàn),填在1-3行和稅率5%行次。
一般納稅人:采用電子稅局采集數(shù)據(jù)即可,注意有減免的要填寫(xiě)減免附表。
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表在哪里打印 問(wèn)
如果企業(yè)已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)過(guò)的申報(bào)表,可以在電子稅務(wù)局打印,具體的操作流程為:登錄企業(yè)電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)查詢及打印,輸入稅款所屬期起止日期,點(diǎn)擊查詢,然后點(diǎn)擊預(yù)覽,打印。如果企業(yè)是上門申報(bào)的,則只能由稅務(wù)局人員在大廳打印,企業(yè)申報(bào)時(shí)也會(huì)有留存。 答
增值稅納稅申報(bào)表在哪里下載 問(wèn)
增值稅納稅申報(bào)表可以登錄所在地稅局網(wǎng)站,點(diǎn)擊表單下載,然后找到增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)行下載,然后根據(jù)單位情況,填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表相應(yīng)欄次相應(yīng)的數(shù)據(jù),審核無(wú)誤之后提交稅局申報(bào)當(dāng)期增值稅。 答
納稅申報(bào)表如何填寫(xiě) 問(wèn)
根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額、銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表, 一、根據(jù)增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)的勾選認(rèn)證匯總表填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表, 二、根據(jù)減免稅額、加計(jì)扣除稅額填寫(xiě)增值稅附表, 三、然后附表數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入增值稅主表,核對(duì)無(wú)誤后,保存提交申報(bào)繳納稅費(fèi)。 答
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě) 問(wèn)
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě):根據(jù)當(dāng)期銷售收入,銷項(xiàng)稅額情況填寫(xiě)增值稅附表一,然后根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫(xiě)附表二相應(yīng)欄次,如果有減免稅額情況,還需要填寫(xiě)附表四相應(yīng)欄次,然后填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表,審核無(wú)誤之后提交申報(bào)。 答
增值稅納稅申報(bào)表導(dǎo)出PDF格式如何操作 問(wèn)
輸入單位的納稅人識(shí)別號(hào),密碼信息登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)表情況查詢,打開(kāi)查詢的增值稅申報(bào)表,然后點(diǎn)擊菜單欄的文件,選擇導(dǎo)出子菜單,選擇導(dǎo)出文件的格式為PDF,然后確定導(dǎo)出,就可以把增值稅納稅申報(bào)表導(dǎo)出PDF格式了 答

如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
答: 請(qǐng)參考http://bbs.xuekuaiji.com/thread-190460-1-1.html
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)申報(bào)
答: 你們具體是啥i情況可以說(shuō)下嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)?
答: 把含稅金額25911/1.03 填入小微企業(yè)免稅額那邊~~~~~3萬(wàn)以下免稅
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