小規(guī)模企業(yè)增值稅如何進(jìn)行申報(bào)繳納

小規(guī)模納稅人的收入申報(bào)主要分為兩種情況:
如果小規(guī)模納稅人不含稅收入季度不超過三十萬,可以直接填寫主表第十行,如果是個(gè)體戶直接填寫主表第十一行,如果是免稅填寫主表第十二行的內(nèi)容。
如果小規(guī)模納稅人不含稅收入超過三十萬,只需要按主表第一行到第三行的明細(xì)填寫相應(yīng)的內(nèi)容就可以自動(dòng)計(jì)算出來稅款。由于疫情期間,小規(guī)模納稅人可以享受1%的稅收優(yōu)惠,優(yōu)惠的2%的稅額直接填寫增值稅的減免明細(xì)表,主表就可以自動(dòng)減免2%的稅額,從而享受1%的稅收優(yōu)惠政策。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答

農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?
答: 在申報(bào)表里面填寫主表增值稅申報(bào)表。有免稅項(xiàng)目直接填寫就是了
小規(guī)模納稅企業(yè)21年內(nèi)1%繳納的增值稅,是否需要,繳納增值稅,付費(fèi)需要交嗎。你好,我是小規(guī)模納稅企業(yè),21年,發(fā)生了,1%的增值稅,如何申報(bào)。
答: 你好,如果普通發(fā)票,季度45萬以內(nèi)的不需要繳納,超過的需要交 超過45萬的在第10蘭填寫不含稅的銷售額,如果超過的,在第一欄和第三欄填寫不含稅的,銷售額減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票該如何填寫增值稅申報(bào)表。?
答: 你好!分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
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