紅字發(fā)票和正常開具的發(fā)票如何申報(bào)報(bào)表

紅字發(fā)票和正常開具的發(fā)票申報(bào)報(bào)表,
銷售方開具紅字發(fā)票后,按照開票系統(tǒng)打印的發(fā)票匯總表上的實(shí)際銷售額、銷項(xiàng)稅額填寫增值稅附表一對(duì)應(yīng)欄次,如果紅字發(fā)票大于正常開具的藍(lán)字發(fā)票,附表一是負(fù)數(shù),系統(tǒng)比對(duì)可能不會(huì)通過(guò),報(bào)稅單位帶上相關(guān)資料去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)。
已抵扣發(fā)票怎么開紅字發(fā)票 問(wèn)
對(duì)于已經(jīng)抵扣的發(fā)票,需要開紅字發(fā)票的,和沒(méi)有抵扣的是一樣的操作方式,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問(wèn)題的公告》的規(guī)定,購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的。 答
紅字發(fā)票應(yīng)該怎么開 問(wèn)
紅字發(fā)票開具:在增值稅發(fā)票開具系統(tǒng)里面填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后錄入通知單號(hào)碼,在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票。開具的紅字發(fā)票賬務(wù)處理是, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目。 答
紅字發(fā)票如何開具 問(wèn)
企業(yè)紅字發(fā)票開具流程如下: 1、企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊菜單欄的紅字發(fā)票申請(qǐng),選擇銷售方,然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章; 2、導(dǎo)出電子信息,國(guó)稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請(qǐng)—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請(qǐng)單,上報(bào)。 答
增值稅紅字發(fā)票開具詳細(xì)流程 問(wèn)
1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。 2、彈出紅字發(fā)票信息表選擇界面進(jìn)行選擇(購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng))。 答
紅字發(fā)票要勾選認(rèn)證嗎 問(wèn)
紅字發(fā)票不需要勾選認(rèn)證,企業(yè)收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票時(shí),無(wú)需在增值稅發(fā)票勾選確認(rèn)平臺(tái)勾選,只需要在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表及主表里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)填入對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票的稅額即可。 答

如果紅字開票數(shù)大于正常開票數(shù),申報(bào)表附表一如何填寫?
答: 你好,你需要在附表一填寫無(wú)票收入,使得收入大于等于0才可以申報(bào)的
10個(gè)月開具的普票11月被客戶退回要求開專票。11月還未申報(bào),是否進(jìn)行正常開票申報(bào)?11月開具紅字發(fā)票后,12月如何申報(bào)?
答: 您好 11月還未申報(bào),進(jìn)行正常開票申報(bào) 11月開具紅字發(fā)票后,12月根據(jù)開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月開具紅字發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),申報(bào)表如何填寫
答: 將負(fù)數(shù)銷售額抵減本月正數(shù)銷售額后的數(shù)字填寫進(jìn)申報(bào)表就是了。
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