先收款后開(kāi)票怎么做賬

企業(yè)銷售收款賬務(wù)處理應(yīng)依據(jù)收入準(zhǔn)則,按照合同約定及履行情況確認(rèn)收入,與開(kāi)發(fā)票無(wú)關(guān)。
如果收款時(shí)未達(dá)到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:銀行存款,
貸:預(yù)收賬款。
如果收款時(shí)達(dá)到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)賬面會(huì)計(jì)分錄為:
借:銀行存款,
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,
企業(yè)賬面確認(rèn)銷項(xiàng)稅額后當(dāng)月申報(bào)表填列未開(kāi)票收入,待后面客戶需要開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再開(kāi)具發(fā)票。

請(qǐng)問(wèn)老師,日常銷售中,有先收款后發(fā)貨的,也有先發(fā)貨后收款的,(但收款和發(fā)貨的時(shí)間只間隔一兩天而已)請(qǐng)問(wèn)單據(jù)要怎么處理呢?是將出貨與收款分開(kāi)寫(xiě)憑證呢,還是等一兩天后,把單據(jù)合并一起按現(xiàn)收現(xiàn)賣做賬好呢?
答: 您好!如果相差不久的話,建議等一起做賬就好了。
我們是一般納稅人,對(duì)方也是一般納稅人,我們有一單貨是6月份先付款370000,6月份到貨,6月份銷售,但是對(duì)方的發(fā)票7月份才能過(guò)來(lái),我現(xiàn)在在做6月份的賬,6月入庫(kù)和銷售的分錄怎么做??!還有七月份收到發(fā)票后怎么做賬呢???
答: 1.付款 借 預(yù)付賬款 370000 貸 銀行存款 370000;2.收到貨物 借 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸 預(yù)付賬款(暫估);3. 銷售 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
做土石方工程的先開(kāi)票后收到款的分錄怎么樣做?先收款,后開(kāi)票,又怎么樣做?
答: 先開(kāi)票后收款,在開(kāi)票時(shí)就要計(jì)算繳納增值稅。 先收款后開(kāi)票,在工程結(jié)算或?qū)嶋H開(kāi)票時(shí)計(jì)算繳納增值稅,納稅義務(wù)時(shí)間延遲了,可為企業(yè)節(jié)省流動(dòng)資金。
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