以前年度的增值稅發(fā)票可以入賬嗎

以前年度的增值稅發(fā)票可以入賬,如果需要報(bào)銷的話,計(jì)入“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)科目核算。其會(huì)計(jì)分錄具體如下:
借:以前年度損益調(diào)整 ,
貸:庫(kù)存現(xiàn)金。
計(jì)算多交的企業(yè)所得稅,其會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ,
貸:以前年度損益。
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配,其會(huì)計(jì)分錄如下:
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),
貸:以前年度損益。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問(wèn)
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問(wèn)
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒(méi)有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒(méi)有通過(guò)才提示,或者沒(méi)有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過(guò)的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒(méi)有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是多少 問(wèn)
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營(yíng)租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅征收率是3%。 答

去年12月計(jì)提的公司內(nèi)部資金拆借利息,一月開(kāi)了增值稅發(fā)票,是把12月的憑證沖回,再重新做發(fā)票嗎?財(cái)務(wù)利息沖回,和做發(fā)票都是做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 紅沖收入直接沖當(dāng)期收入。不用以前年度是一調(diào)整。
老板拿了8萬(wàn)元的去年發(fā)票來(lái)報(bào)銷,其中有一張300多遠(yuǎn)的增值稅發(fā)票(19年8月的),錢已經(jīng)報(bào)過(guò)了,賬務(wù)該怎么處理?要走以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個(gè)300元的賬務(wù) 涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年有張收入發(fā)票沒(méi)有入賬,可以在16年12月補(bǔ)做筆以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 可以的
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