收入在本月下月開票如何做賬

收到款項(xiàng)的時(shí)候賬務(wù)處理是,
借:銀行存款等科目,
貸:預(yù)收賬款—某某單位。
下個(gè)月開具發(fā)票的時(shí)候賬務(wù)處理是,
借:預(yù)收賬款—某某單位,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理是,
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。

本月收入已做未開票收入,下月開出專票后如何做賬務(wù)處理
答: 你好 先紅沖上月的未開票收入,再按發(fā)票編制相關(guān)分錄 申報(bào)時(shí),附表一,未具發(fā)票欄,紅字沖掉前期未開票收入
本月收到預(yù)收收入一千,下月收兩千并開發(fā)票,這月和下月如何做賬
答: 借銀行貸預(yù)收賬款,你開發(fā)票做借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,你收剩下款 借銀行 貸預(yù)收賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月收到預(yù)收收入一千,下月收兩千并開發(fā)票,這月和下月如何做賬,對不對
答: 可以的,分錄對的
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