
老師,出納采購或墊付了款項(xiàng)怎么做分錄呀,怎么報(bào)銷呢
答: 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 填寫報(bào)銷單
我想問一下,貨款的余款本來該有公戶打過去的,但是個(gè)人墊付了,出納給他報(bào)銷了,我對(duì)報(bào)表的時(shí)候已經(jīng)做支出了,對(duì)賬的時(shí)候和出納,要不要扣下
答: 你好,其實(shí)應(yīng)當(dāng)是一致的 個(gè)人墊付 借;應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)付款 個(gè)人報(bào)銷 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問一個(gè)問題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購原木 加工 銷售 銷售稅率是13% 請(qǐng)問我們進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣呢?
答: 這樣的話,是屬于抵扣10個(gè)點(diǎn)的,你好
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