已經(jīng)抵扣的發(fā)票需要紅沖怎么操作

購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》,詳見(jiàn)附件),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,需要沖紅,怎么操作?
答: 你好 對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,咱根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票
發(fā)票需要沖紅,我們是銷(xiāo)售方開(kāi)出的,發(fā)票已經(jīng)被對(duì)方抵扣了,要怎么操作?
答: 對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表,你再根據(jù)信息表單號(hào)開(kāi)紅字發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我方發(fā)票稅收編號(hào)錯(cuò)誤。購(gòu)方已經(jīng)抵扣認(rèn)證紅沖需怎么操作?
答: 對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表給你,你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
- 免費(fèi)提問(wèn)
- 極速解答
- 緊急催問(wèn)


微信掃碼,免費(fèi)提問(wèn)!
