本月沒有收入專票可以做抵扣嗎

沒有銷售收入的當(dāng)期,如果企業(yè)有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的,可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以先進(jìn)行認(rèn)證,但是由于本期沒有可以抵減的銷項(xiàng),所以改進(jìn)項(xiàng)稅額需要進(jìn)行留底處理。
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