原材料已到發(fā)票單未到如何做賬

原材料已到發(fā)票單未到的情況,是需進(jìn)行兩步處理的。
月末按暫估價(jià)值入賬:
借:原材料,
貸:應(yīng)付賬款。
下月初,做相反分錄沖回:
借:應(yīng)付賬款,
貸:原材料。
待收到發(fā)票時(shí),再按實(shí)際價(jià)值入賬,分錄與第一個(gè)相同。
付款收到原材料并已入庫(kù),本月未收到發(fā)票,如何做賬,次月收到發(fā)票后如何做賬?
答: 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 次月 借:原材料 貸:原材料-暫估
付款收到原材料并已入庫(kù),本月未收到發(fā)票,如何做賬,次月收到發(fā)票后如何做賬?
答: 你好!借原材料-暫估 貸銀行存款等 下月紅字沖減上面的分錄,然后按正確金額的分錄入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月材料已到及已付款,但月末發(fā)票賬單未到應(yīng)如何做賬務(wù)處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發(fā)票,我該如何做賬務(wù)處理?待9月收到發(fā)票時(shí)我又該如何做分錄?
答: 8月末暫估入庫(kù),9月初沖回到實(shí)際收到發(fā)票時(shí)在入賬
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