已付款未收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄

已付款未收到發(fā)票需要做暫估入賬處理。
1 、當(dāng)月,材料或商品暫估入庫(kù),以入庫(kù)單或收料單作為附件:
借:原材料或庫(kù)存商品,
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 。
2 、次月或下幾個(gè)月,收到發(fā)票后先進(jìn)行沖銷(xiāo), 沖銷(xiāo)可以不用附件:
借:原材料或庫(kù)存商品(紅字金額),
貸:應(yīng)付賬款- 暫估應(yīng)付款(紅字金額) 。
按照一般規(guī)定,次月的月初要紅字沖回。但是在實(shí)際工作當(dāng)中,如果當(dāng)月發(fā)票沒(méi)到,月初沖回月底再暫估,工作量較大。因此,一般都是等到發(fā)票到了以后才沖回的。
3 、再做一筆收到發(fā)票的分錄,以發(fā)票作為附件:
借:原材料或庫(kù)存商品,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 ( 進(jìn)項(xiàng)稅額 ) ,
貸:應(yīng)付賬款-客戶名稱。

已付款收到發(fā)票但貨未到怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好 借;在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
貨已到,款已付,發(fā)票未到,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 暫估入庫(kù),借庫(kù)存,商品貸,銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,貨已到,票未收到,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額u 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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