跨年少計提工資怎么做分錄

跨年少計提工資就補計提,補計提的分錄是,
借:以前年度損益調(diào)整等科目,
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。
計提工資社保個稅的會計分錄 問
計提工資、社保時, 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 , 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔(dān)部分),應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分)。 答
計提工資和社會保險費的會計分錄 問
1、計提工資時,會計分錄: 借:管理費用, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。 2、計提社保時,會計分錄: 借:管理費用, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分)。 3、發(fā)放工資時,會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分)。 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款。 答
計提工資與發(fā)放不一致怎么辦 問
計提工資與發(fā)放不一致,如果是少計提了就補計提,分錄是, 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資; 如果是多計提了就沖銷多計提,分錄是, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:管理費用等科目。 答
計提工資會計憑證怎么做 問
制作計提工資會計憑證需要準(zhǔn)備財務(wù)會計系統(tǒng)和建立計提工資會計科目,根據(jù)擬定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算并計入會計憑證,審核憑證的真實性、核算正確性及會計分錄的一致性,最后進(jìn)行過賬。對于特殊情況,需要添加稅收科目計提預(yù)支付稅收的分錄。 答
申報個稅的工資是計提工資還是實發(fā)工資 問
申報個稅的工資是計提的應(yīng)發(fā)工資。 本期收入一般情況下是應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)發(fā)工資即扣除個人承擔(dān)的社保、公積金,預(yù)繳的個稅之前的工資薪金所得,因為個人承擔(dān)的社保、公積金部分以及個稅屬于個人的繳納義務(wù),屬于個人收入的一部分。 答

少計提了工資25000元,現(xiàn)在跨年了,怎么做會計分錄呢
答: 你好 補計提 借方以前年度損益貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019.12月計提的工資做少了,2020年想要補計提,跨年度補計提的會計分錄怎么做?
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)提工資跨年多預(yù)提或少預(yù)提了該怎么做分錄呢
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