 老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
 老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
 我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關(guān)稅與進口增值稅會退回嗎?
我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關(guān)稅與進口增值稅會退回嗎?
 殘保金的計稅依據(jù)是什麼
殘保金的計稅依據(jù)是什麼
 請問個稅計算中-0表示什麼
請問個稅計算中-0表示什麼
 公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
 一般納稅人按合同交印花稅稅要計提嘛1600萬這么做分錄呀
一般納稅人按合同交印花稅稅要計提嘛1600萬這么做分錄呀
 老師,合同印花稅需要計提嗎?怎么做分錄?
老師,合同印花稅需要計提嗎?怎么做分錄?
 免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
 社保費用超過繳存上限金額應納所得稅計算嗎
社保費用超過繳存上限金額應納所得稅計算嗎
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
 這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
 實收資本的印花稅,需要計提嗎?次月申報扣款
實收資本的印花稅,需要計提嗎?次月申報扣款
 企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
 企業(yè)計提印花稅分錄怎么做?繳納時分錄怎么做?
企業(yè)計提印花稅分錄怎么做?繳納時分錄怎么做?
 建築勞務異地一般計稅預繳2%,那我沒有交的7%怎麼辦呢
建築勞務異地一般計稅預繳2%,那我沒有交的7%怎麼辦呢
 物業(yè)公司交哪些印花稅?
物業(yè)公司交哪些印花稅?
 我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
 小規(guī)模季度41萬收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
小規(guī)模季度41萬收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
 老師印花稅什么時候需要報
老師印花稅什么時候需要報