 今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
 期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 社保費(fèi)用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
社保費(fèi)用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
 老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
 這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
 我好,羅老師,我想請(qǐng)問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
我好,羅老師,我想請(qǐng)問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
 增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
 免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
 小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
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 你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
 收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
 所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
 增值稅專票一張最高能開多少金額
增值稅專票一張最高能開多少金額
 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
 房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
 增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了