 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
增值稅專(zhuān)用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
 銀行也能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
銀行也能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
 增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需要認(rèn)証嗎
增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需要認(rèn)証嗎
 來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票有沒(méi)有費(fèi)用認(rèn)列的期限? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票有沒(méi)有費(fèi)用認(rèn)列的期限? 謝謝
 增值稅專(zhuān)票一張最高能開(kāi)多少金額
增值稅專(zhuān)票一張最高能開(kāi)多少金額
 采用托收承付方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專(zhuān)用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
采用托收承付方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專(zhuān)用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
 12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
 請(qǐng)問(wèn)去年九月開(kāi)的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
請(qǐng)問(wèn)去年九月開(kāi)的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
 請(qǐng)教一下.我們公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車(chē)供方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售專(zhuān)票給我們.專(zhuān)票沒(méi)有蓋發(fā)票專(zhuān)用章.供方說(shuō)不能蓋章.說(shuō)蓋章了就不能用了是這樣的嗎?
請(qǐng)教一下.我們公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車(chē)供方開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售專(zhuān)票給我們.專(zhuān)票沒(méi)有蓋發(fā)票專(zhuān)用章.供方說(shuō)不能蓋章.說(shuō)蓋章了就不能用了是這樣的嗎?
 小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票可以享受免稅嗎
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票可以享受免稅嗎
 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
 但是增值稅發(fā)票是1月份的,之前沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有抵扣
但是增值稅發(fā)票是1月份的,之前沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有抵扣
 增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢(qián)變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話(huà) 那會(huì)是怎樣呢?
增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢(qián)變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話(huà) 那會(huì)是怎樣呢?
 稅務(wù)帶開(kāi)人工費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
稅務(wù)帶開(kāi)人工費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
 您好老師:我是菜鳥(niǎo)一個(gè),想請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)能抵扣嗎?謝謝!
您好老師:我是菜鳥(niǎo)一個(gè),想請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)能抵扣嗎?謝謝!
 請(qǐng)問(wèn)普票改專(zhuān)票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
請(qǐng)問(wèn)普票改專(zhuān)票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
 事業(yè)行政單位收到一張50000虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開(kāi),稅務(wù)讓寫(xiě)說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開(kāi),稅務(wù)讓寫(xiě)說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
 我在一家商混站買(mǎi)的混泥土,現(xiàn)在公司要求我們開(kāi)增值稅發(fā)票,你說(shuō)我在商混站去怎麼開(kāi)這種票,稅率是多少
我在一家商混站買(mǎi)的混泥土,現(xiàn)在公司要求我們開(kāi)增值稅發(fā)票,你說(shuō)我在商混站去怎麼開(kāi)這種票,稅率是多少
 2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開(kāi)給客戶(hù)?對(duì)客戶(hù)有沒(méi)有什麼影響?客戶(hù)2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開(kāi)給客戶(hù)?對(duì)客戶(hù)有沒(méi)有什麼影響?客戶(hù)2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?