 企業(yè)籌建,在建工程預計轉固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉出40%進項稅額,待明年2月再轉入40%進項稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預計轉固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉入固定資產(chǎn)的設計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉出40%進項稅額,待明年2月再轉入40%進項稅額留抵?
 請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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 非房地產(chǎn)企業(yè)的閒置土地費,能否在稅前列支嗎?
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 城市設施配套費在計算土地增值稅時是否可抵減?
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 管家婆里費用報銷單在哪錄?然後銷售費用,運輸費又在嗎錄,是在同一地方錄嗎
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 (3)本月以現(xiàn)金支付的費用為1250元,其中基本生產(chǎn)車間辦公費125元,市內(nèi)交通費32.5元;供電車間市內(nèi)交通費72.5元;修理車間外部加エ費240元;廠部管理部門辦公費680元,市內(nèi)運輸費100元。
 (4)本月以銀行存款支付的費用為7350元,其中基本生車間辦公費500元,水費1000元,差旅費700元,設計制圖費1300元;供電車間水費250元,外部修理費900元;修理車間辦公費200元;廠部管理部冂辦公費1500元,水費600元,招待費100元,市話費300元。
      (5) 本月應計提固定資產(chǎn)折舊費11000元,其中基本生產(chǎn)車間5000元,供電車間1000元,修理車間2000元,廠部3000元
(3)本月以現(xiàn)金支付的費用為1250元,其中基本生產(chǎn)車間辦公費125元,市內(nèi)交通費32.5元;供電車間市內(nèi)交通費72.5元;修理車間外部加エ費240元;廠部管理部門辦公費680元,市內(nèi)運輸費100元。
 (4)本月以銀行存款支付的費用為7350元,其中基本生車間辦公費500元,水費1000元,差旅費700元,設計制圖費1300元;供電車間水費250元,外部修理費900元;修理車間辦公費200元;廠部管理部冂辦公費1500元,水費600元,招待費100元,市話費300元。
      (5) 本月應計提固定資產(chǎn)折舊費11000元,其中基本生產(chǎn)車間5000元,供電車間1000元,修理車間2000元,廠部3000元
 工地工人工資26000快錢吧,要交多少錢的稅費
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 籌建費用現(xiàn)在還要做在長期待攤費用裏嗎
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 老師看下這憑証這樣做行?
計提社保做
1.借:管理費用-社保費10
           銷售費用-社保費10
           研發(fā)費用-社保費10
        貸:應付職工新酬-社保費30
付款時
2.借:應付職薪酬-社保費22
            其他應付款-代扣  個人8
       貸:銀行存款30
收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元
3.借:銀行存款3
         貸:管理費用-社保1
                 銷售費用-社保1
                  研發(fā)費用-社保1
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           研發(fā)費用-社保費10
        貸:應付職工新酬-社保費30
付款時
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            其他應付款-代扣  個人8
       貸:銀行存款30
收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元
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         貸:管理費用-社保1
                 銷售費用-社保1
                  研發(fā)費用-社保1
 請問醫(yī)院為了開發(fā)新療程所做的案例研究產(chǎn)生的費用,算是研發(fā)支出還是銷售費用或是廣告費用呢?
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 印花稅是計在營業(yè)費用還是計在管理費用里
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 我們是連鎖店,門店購買測溫儀應該寫什么科目?
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 企業(yè)報銷廣告發(fā)布費計入什么科目?是否按行政部門計入管理費用,銷售部門計劃銷售費用
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 進貨價$50000, 開票價58500
可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160
不可抵扣費用=關稅 (50000*2%)+運費1500+報關費800+商檢費200=3500
過關已付款=8160+3500=11660
銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97
實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97   請問進口是這樣的嗎
進貨價$50000, 開票價58500
可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160
不可抵扣費用=關稅 (50000*2%)+運費1500+報關費800+商檢費200=3500
過關已付款=8160+3500=11660
銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97
實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97   請問進口是這樣的嗎
 請問物業(yè)管理由於遲交電費罰款的費用計入那個科目?
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 請問物業(yè)管理的水電費收入和管理費收入計入哪個科目?
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 這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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 想請問 ,客戶受傷賠醫(yī)療費給客戶,是要 借 醫(yī)療費 貸 現(xiàn)金嗎?
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 不是勞務公司的可以開勞務費不,公司有一筆安裝費需要開票
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 社保的稅費怎麼求
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