 老師,每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
老師,每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
 一般納稅人支付了增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)下二級科目掛什么?
一般納稅人支付了增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)下二級科目掛什么?
 預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理
怎么做分錄
預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理
怎么做分錄
 第一次領(lǐng)稅盤回來怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務(wù)證書口令?
第一次領(lǐng)稅盤回來怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務(wù)證書口令?
 我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
 這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
 企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
 申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
 如果要了解一個(gè)公司可以從他的稅務(wù)年報(bào)得知嗎
如果要了解一個(gè)公司可以從他的稅務(wù)年報(bào)得知嗎
 你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
 公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒有做稅。
公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒有做稅。
 你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
 普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
 請教老師,我們公司2021年4月份購買一臺40萬的車輛??梢砸淮涡匀~抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
請教老師,我們公司2021年4月份購買一臺40萬的車輛??梢砸淮涡匀~抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
 我是個(gè)體工商戶,季度開票30萬,沒有成本發(fā)票抵扣,應(yīng)交多少個(gè)人所得稅?
我是個(gè)體工商戶,季度開票30萬,沒有成本發(fā)票抵扣,應(yīng)交多少個(gè)人所得稅?
 之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
之前購買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
 企業(yè)所得稅按季申報(bào),第四季度有盈利8萬,要扣稅嗎,稅率是多少?前面三個(gè)季度都是虧損,不能抵嗎
企業(yè)所得稅按季申報(bào),第四季度有盈利8萬,要扣稅嗎,稅率是多少?前面三個(gè)季度都是虧損,不能抵嗎
 總價(jià)是60400  對方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
總價(jià)是60400  對方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
 一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
 2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬元。期
末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬元,可抵扣香時(shí)性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時(shí)性差導(dǎo)
(1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。
12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。
(3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬元。期
末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬元,可抵扣香時(shí)性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時(shí)性差導(dǎo)
(1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。
12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。
(3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。