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請問年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的營業(yè)稅金及附加是指12月份的未交附加稅,還是一年的包含12月份總共應(yīng)交的附加稅
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2019-10-03
本月計(jì)提附加稅下月記賬時(shí)做成借營業(yè)稅金及附加 貸銀行存款了 之后幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)呀
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2018-07-24
用庫存商品換取長投,在同一合并下下貸方消費(fèi)稅,借方:營業(yè)稅金及附加稅不用做,非同一合并下借方就是要做的,為什么呢?
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2017-02-13
個(gè)體不計(jì)提附加稅,直接交了附加稅及個(gè)稅,做賬科目進(jìn)“營業(yè)稅金及附加”還是“應(yīng)交稅費(fèi)”
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2018-06-12
企業(yè)未計(jì)提附加稅,每個(gè)月直接繳納附加稅,做法是借營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款,對嗎?
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2020-06-19
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
+中級會(huì)計(jì)師 36秒前 營業(yè)稅金及附加需要計(jì)提 借:應(yīng)交稅金-附加稅 貸:營業(yè)稅金及附加 是嗎
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2016-01-09
本月計(jì)提的附加稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎 計(jì)提的時(shí)候是借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做
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2016-10-14
金稅盤減免部分的金額也要計(jì)算營業(yè)稅金及附加嗎 ,還是說應(yīng)交稅費(fèi)減去減免稅之后再計(jì)算附加稅?
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2017-04-06
老師,12月沒計(jì)提城建稅等附加稅,我把他放1月計(jì)提交稅入營業(yè)稅金及附加,且2019年匯算清繳不做調(diào)增,可以嗎?
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2020-03-16
6月交了1244.26元增值稅,相應(yīng)的附加稅——城建稅87.1,教育費(fèi)附加62.22(月銷售額不超過10萬免征教育費(fèi)附加),教育費(fèi)62.22元就不用交了計(jì)提:借 營業(yè)稅金及附加 149.32 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 87.1 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 62.22付款時(shí),教育費(fèi)附加62.22是免交的,分錄該如何寫
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2017-08-02
營業(yè)稅金及附加包含什么呢,現(xiàn)在是營業(yè)稅金及附加還是稅金及附加呢
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2021-09-02
老師,地方教育附加是要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面哈?我看見外賬會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用。
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2016-06-08
在房東手上租入房子,房東開票給我們的房產(chǎn)稅,我們可以入營業(yè)稅金及附加稅前扣除嗎?
1/535
2017-08-09
老師增值稅退回來的,附加稅不好退只能在抵扣,這個(gè)附加稅的分錄應(yīng)該怎么做,計(jì)提稅金及附加,后面怎么處理呢
1/900
2022-06-23
我們每個(gè)月計(jì)提的附加稅,借:營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)還是貸其他應(yīng)交款?
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2016-08-15
你好 我想問一下 跨境電商出口企業(yè)營業(yè)稅金及附加稅怎么計(jì)算呢(服裝出口)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)
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2020-01-17
20年計(jì)提附加費(fèi)借主營業(yè)務(wù)稅金及附加1000,貸其他應(yīng)交款1000。21年1月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)20年計(jì)提的時(shí)候多計(jì)提了200?,F(xiàn)在跨年了,1月我應(yīng)該怎么調(diào)賬
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2021-04-02
我剛接手了一家的外帳,發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)做的賬有個(gè)小問題,想請教下:附加稅是計(jì)提后繳納,計(jì)提的是200,但實(shí)際繳納的是300,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的是200,報(bào)表是平的。但我感覺計(jì)提應(yīng)該是計(jì)提錯(cuò)了,我就把計(jì)提的改成了300,月末結(jié)轉(zhuǎn)也是300,但這樣報(bào)表就不平了,應(yīng)交稅費(fèi)貸方比借方多100,請問下這個(gè)到底哪里出了問題?
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2016-12-09