 當月的普通發(fā)票,對方已經認證了,開票方還能沖紅嘛
當月的普通發(fā)票,對方已經認證了,開票方還能沖紅嘛
 一般納稅人銷售貨物13%和服務費6%的開票,增值稅怎么申報填寫?
一般納稅人銷售貨物13%和服務費6%的開票,增值稅怎么申報填寫?
 家是個體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個人所的稅嗎?怎么計算的
家是個體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個人所的稅嗎?怎么計算的
 一般納稅人銷售貨物13%和服務費6%的開票,增值稅怎么申報填寫
一般納稅人銷售貨物13%和服務費6%的開票,增值稅怎么申報填寫
 設備的發(fā)票也是實際抵扣時才認證嗎?我下個月申報表本期增加的照發(fā)票填寫,跟有沒有認證沒關系的吧?
設備的發(fā)票也是實際抵扣時才認證嗎?我下個月申報表本期增加的照發(fā)票填寫,跟有沒有認證沒關系的吧?
 原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開票價	銷售  	490	 成本明細表:	 成本明細	361 	                                  料	262 	17%專項發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費	15 	普票
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開票價	銷售  	490	 成本明細表:	 成本明細	361 	                                  料	262 	17%專項發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費	15 	普票
 我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個月不超3萬,請問增值稅會計分錄?
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個月不超3萬,請問增值稅會計分錄?
 開增值稅發(fā)票10萬,并收取項目經理的稅金,這種會計分錄怎么處理
開增值稅發(fā)票10萬,并收取項目經理的稅金,這種會計分錄怎么處理
 類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣
龍位稅專用發(fā)票,假設當期可抵扣進項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費稅稅率 20%加 0.5 元/500
克)
(汁京該企業(yè)當月應納增值稅稅額。(8分)
(2)計算該企業(yè)當月應的消費稅稅額。(昌分)
(3)計敦該企業(yè)說收負拉率。(4分
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣
龍位稅專用發(fā)票,假設當期可抵扣進項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費稅稅率 20%加 0.5 元/500
克)
(汁京該企業(yè)當月應納增值稅稅額。(8分)
(2)計算該企業(yè)當月應的消費稅稅額。(昌分)
(3)計敦該企業(yè)說收負拉率。(4分
 關于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
關于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
 網上申辦增值稅發(fā)票代開,信息填寫后提交時為什么出現(xiàn)無法保存?
網上申辦增值稅發(fā)票代開,信息填寫后提交時為什么出現(xiàn)無法保存?
 小規(guī)模第二季度申報增值稅,專票申報金e是圖中實際銷售金額吧
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 入錯賬了怎樣調賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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 2020年5月外購一批材料用于應稅貨物的生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應稅和免稅貨物的生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當月應稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
2020年5月外購一批材料用于應稅貨物的生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應稅和免稅貨物的生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當月應稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
 老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒確認收入,沒開發(fā)票,可以不計提增值稅嗎
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒確認收入,沒開發(fā)票,可以不計提增值稅嗎
 債券發(fā)行價格跟實際收到的金額有啥區(qū)別
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 公司想買臺二手車,但是開不了增值稅專用發(fā)票,二手車交易發(fā)票能抵稅嗎?
公司想買臺二手車,但是開不了增值稅專用發(fā)票,二手車交易發(fā)票能抵稅嗎?
 個人租車給公司交的增值稅可以由公司報銷嗎
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 請問去年的開了今年的租金發(fā)票,要怎麼做賬。
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 2018年的增值稅納稅申報在稅盤哪里可以打印
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