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你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:管理費用 請問老師本年度我應該怎么做分錄
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2019-07-02
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應稅消費 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費取得增值稅專 用發(fā)票注明的價款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。以上款項 均通過銀行轉克賬方式支付。
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2022-06-20
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項: 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
一般納稅人,應交增值稅487651.73,應交營業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
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2016-08-15
老師我們實際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報表核對相符 這樣增值稅納稅申報表是怎么出來的
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2021-07-28
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務相 關的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元,款項已用銀 行存款支付,該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購辦公樓 的會計分錄
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2022-09-08
請問1小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的(一)應征增值稅不含稅銷售額欄填寫應稅貨物及勞務和應稅服務怎么理解填寫?2有專題講解針對江蘇電子稅務如何申報地和國稅的課程嗎?
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2017-10-17
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
公司想買臺二手車,但是開不了增值稅專用發(fā)票,二手車交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
礦產(chǎn)資源開采挖掘 這個是不是交增值稅 跟建安業(yè)無關? 預收20萬不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對方單位開來增值稅專用發(fā)票,那進項稅要做出來嗎?
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2020-01-08
想問下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
關于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17
企業(yè)所得稅稅負怎麼算的?
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2017-12-12