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2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
企業(yè)所得稅申報表申報不了
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2020-07-14
你好個人所得稅,原諒的手機停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
企業(yè)個人所得稅逾期,需要提供零申報表,提供綜合所得申報表還是工資資金所得稅表
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2022-04-15
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開支,利潤,沒其它科目,你說年報企業(yè)所得稅該報哪些表
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2019-04-22
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
小微企業(yè)匯算清繳,固定資不選擇一次性扣除,加速折舊,要如何申報呢
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2021-04-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是按照企業(yè)所得稅A類年報申報表填表順序勾選嗎
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2020-05-29
申報企業(yè)所得稅(季)度預(yù)繳納申報表,填寫申請表時提示該表本期已申報,可是企業(yè)所得稅提示未申報,怎么辦
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2020-01-03
申報企業(yè)所得稅(季)度預(yù)繳納申請表,填寫申請表時提示該表本期已申報,可是企業(yè)所得稅提示未申報,怎么辦
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2020-01-03
老師,分公司的企業(yè)所得稅匯算是并入總公司一起做的嗎
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2021-05-17
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
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2016-06-02
新辦企業(yè)企業(yè)所得稅申報表怎么申報
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2022-01-04
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
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2017-12-30
你好你好你好,企業(yè)清算所得稅申報表 你好,企業(yè)清算所得稅申報表怎么填寫?
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2024-02-01
老師,申報個稅時有些人工資薪酬所得未計算稅款要怎么處理
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2022-03-17
企業(yè)所得稅申報表中所得減免怎么填
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2023-02-20
請問企業(yè)社保為何沒有自動扣繳
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2019-12-19
企業(yè)所得稅申報與增值稅報表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報表與財務(wù)報表的聯(lián)系
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2023-09-21
老師你好我們最近需要開個新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
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2015-07-03
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