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東升公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1、5日,向乙公司購入A材料1000公斤,每公斤10元,發(fā)票及帳單已收到,增值稅進項稅額1600元,運雜費2000元。 ,款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。(此分錄題3分) 2、8日,上述購入的A材料己運到,入庫時,發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤,屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 (此分錄題3分) 3、10日,購人需要安裝的設(shè)備 -臺 設(shè)備價款20000元,增值稅進項稅額3200元,另外支付運輸費400元,包裝費800元,安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購入設(shè)備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 (此分錄題3分) 4、 15日,償還今巴到期的,向銀行借入期限為3個月的借款100000元,年利率為6%。己按月在每個月末預(yù)提利息,現(xiàn)到期一次還本付 息。 (此分錄題3分)
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2022-10-02
】昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
山東?;咀誀I進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關(guān)) ②支付費用(報關(guān)后費用) ③驗收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價值為 ( 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元,其中債券面值2000萬元,溢價為2200萬元,票面利率 10%,等資費率2%;發(fā)行優(yōu)先股800萬元,股利率8%,籌資費率3%;發(fā)行普通股 2000萬元,籌資費率5%,預(yù)計第一年股利率為12%,以后按3%遞增,公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本?
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2023-10-22
異地購貨異地銷售,接手了一個商貿(mào)有限公司,經(jīng)營原木,但是老板從港口購入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙ν怃N售的,這個業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎?會計新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的,不明白問題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒有物流票,老板從山東購?fù)曦?,有一部分直接從山東當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?,就直接銷售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認為是倒
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2017-06-25
2017年房租費水電費當(dāng)時都沒抵扣全計入成本了,現(xiàn)在專票取消認證期限,我想只認證不抵扣,要不然好難調(diào)帳,有老師告訴我只認證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出,賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以??墒俏疫€是不明白!因為2017年已全計入成本結(jié)帳了,現(xiàn)在又做不是重復(fù)計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當(dāng)時全計入管理費用了,具體該怎么處理呢?老師?
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2020-05-06
老師,我們公司有個員工,在別處也有工資薪金,因為在我們公司沒有5000元,沒有交過個稅,其他公司也沒有預(yù)繳過個稅,全年共計收入100000元,從來沒有預(yù)繳過,是否需要做個人所得稅匯算清繳,登錄進去頁面,顯示要補稅金額,如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤為900萬元。預(yù)計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品,支付給國外的貨價120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費18萬元;進口機器設(shè)備一套,支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬元(化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%;機器設(shè)備的進口關(guān)稅稅率20%) 要求: (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?,F(xiàn)在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計算國料公司應(yīng)代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
10月29日,收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元,稅額為5 217.55元;水費為10 880元,稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元;管理部門耗用電 費2 294元、水費867元;銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說是如果公司今年賺了500萬,交25%的企業(yè)所得稅,教20的個人所得稅,不如把公司外包給一個個人獨自企業(yè),個人獨資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,核定的個稅可以達到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說對嗎?
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務(wù)費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對方換了財務(wù),要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補她們稅點,我沒弄明白,這個我們沒開正負票,不是不產(chǎn)生稅點的嗎?
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
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