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資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題: (1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師,你好,想問個(gè)問題,公司9月份開銷項(xiàng)專票11%60多萬的,進(jìn)項(xiàng)專票17%只有十萬不到,請(qǐng)問這個(gè)月要交多少稅,能有什么辦法少交稅?另外還有能不能這個(gè)月用進(jìn)項(xiàng)專票抵扣少交稅 進(jìn)項(xiàng)是材料,銷售是施工
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2016-10-18
公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
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2019-04-07
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
老師,請(qǐng)問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
某居民個(gè)人為獨(dú)生子女,其2022年王資總 額260 000元,繳納社保和佳房公積金60 000 元,取得勞務(wù)報(bào)酬10 000元、福的10 000元。 該納稅人有兩個(gè)孩子在讀小學(xué),且子女的教育 專項(xiàng)附加均曲其扣除,該納稅人的父母健在且均己年滿60歲。(綜合所得超過35 000元至 144 000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。) ?要求:計(jì)算該納稅人2022年應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 (列出詳細(xì)計(jì)算過程)。
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2024-01-08
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬,但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個(gè)稅,也沒有收入,每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì),有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯(cuò)退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔(dān)心以后開不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢了,您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫留抵稅,不明白為什么?向老師請(qǐng)教,我該怎么辦?
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2019-02-10
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開了5萬,第2個(gè)月開了1萬,第3個(gè)月開了5萬,該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請(qǐng)問廢棄額是多少?
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2020-11-19
我想問您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18