 我公司是兩家公司入股的,分紅后應該繳納什么性質的所得稅,稅率是多少
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 制單人錯誤,怎么修改為另一個制單人,在總賬系統(tǒng)中
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 出口退稅注銷如何做
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 老師營改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國稅交嗎
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 儀器設備中的軟件,銷售后進行軟件升級,該交哪個稅率的增值稅?為什么?
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 你好,之前有報過稅 那公司現在沒有營運呢了,稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個公司註銷 
那可以網上直接報嗎
謝謝你
你好,之前有報過稅 那公司現在沒有營運呢了,稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個公司註銷 
那可以網上直接報嗎
謝謝你
 老師,個稅怎么算的?
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 請問由于未在規(guī)定期限內收匯的出口業(yè)務轉免稅申報,進項稅是否需要轉出
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 小規(guī)模企業(yè)本季度開票39萬主營業(yè)務收入378640.78增值稅11359.22稅金及附加1363.11對嗎
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 你好!8.5的稅票怎么開
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 耗材開票需要哪些稅。。。
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 稅務的滯納金怎麼求
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 2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產期初賬面會額為 1600 萬元。期
末,確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預計在未來期何 能夠產生足夠的應納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時性差導
(1)計算華興公司應交所得稅額。
12)計草華興公司逼廷所得稅。
(3)計草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應交所得稅為4800萬元,
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元,道延所得稅資產期初賬面會額為 1600 萬元。期
末,確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀,
預計在未來期何 能夠產生足夠的應納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時性差導
(1)計算華興公司應交所得稅額。
12)計草華興公司逼廷所得稅。
(3)計草華興公司利間表上所得稅貴用,
(4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
 稅務的滯納金怎麼求
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 老師好,換成全電發(fā)票后,在電子稅務局系統(tǒng)中,在哪里打印銷售匯總表,以前金稅盤中有此打印項,謝謝。
老師好,換成全電發(fā)票后,在電子稅務局系統(tǒng)中,在哪里打印銷售匯總表,以前金稅盤中有此打印項,謝謝。
 小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
 個稅中的經營所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
個稅中的經營所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
 想問一下,建築行業(yè)如果知道了收入,如何快速算出所得稅及印花稅呢?謝謝.
想問一下,建築行業(yè)如果知道了收入,如何快速算出所得稅及印花稅呢?謝謝.
 壞賬準備,提遞延所得稅資產,使所得稅費用減少,繳納時,減少的部分,繳納嗎?
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 老師:小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
老師:小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?