 正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個(gè)銀行戶口呢?請(qǐng)?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機(jī)構(gòu)的哪一個(gè)銀行戶口呢?請(qǐng)?zhí)峁┵F地稅機(jī)構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
 有問到是按原價(jià)賣,因每項(xiàng)都有數(shù)量,例如1-9項(xiàng)的訂金50%發(fā)票,可以用每項(xiàng)的 數(shù)量*50%,這樣去開發(fā)票嗎?
有問到是按原價(jià)賣,因每項(xiàng)都有數(shù)量,例如1-9項(xiàng)的訂金50%發(fā)票,可以用每項(xiàng)的 數(shù)量*50%,這樣去開發(fā)票嗎?
 都是虧損不用交稅
都是虧損不用交稅
 增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
增值稅用來(lái)抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來(lái)那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
 老師,請(qǐng)問一下,房租收入開專票按5%開嗎?除了增值稅還有什么稅要交嗎?
老師,請(qǐng)問一下,房租收入開專票按5%開嗎?除了增值稅還有什么稅要交嗎?
 甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
 一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出末交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)   末交增值稅這筆分錄不用寫,這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出末交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)   末交增值稅這筆分錄不用寫,這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
 甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi)
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品
賬血價(jià)道 20000元
電想機(jī)的增值碗稅舉次13%
成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公
購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額,
產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò)
應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理
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 零報(bào)稅的基本步驟
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 出國(guó)勞務(wù)怎么交稅
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 請(qǐng)問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
請(qǐng)問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
 所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
 我公司是兩家公司入股的,分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅,稅率是多少
我公司是兩家公司入股的,分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅,稅率是多少
 類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣
龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500
克)
(汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分)
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分)
(3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣
龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500
克)
(汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分)
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分)
(3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
 月末,A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元
(含稅價(jià)格),貨款以銀行存款收取。
月末,A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元
(含稅價(jià)格),貨款以銀行存款收取。
 出口退稅注銷如何做
出口退稅注銷如何做
 請(qǐng)問1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫?2有專題講解針對(duì)江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國(guó)稅的課程嗎?
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 儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級(jí),該交哪個(gè)稅率的增值稅?為什么?
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 稅務(wù)的滯納金怎麼求
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