 上年其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬了,今年錢收回了,今年還用沖回上年計(jì)提的壞賬嗎?要是沖回還有調(diào)整遞延所得稅嗎?具體分錄怎么做?
上年其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬了,今年錢收回了,今年還用沖回上年計(jì)提的壞賬嗎?要是沖回還有調(diào)整遞延所得稅嗎?具體分錄怎么做?
 老師好:其他應(yīng)收款-X股東,年底要這個(gè)股東把錢還回來,否則視同是股東分紅要交20%的所得稅,這里的分紅和現(xiàn)金股利或股票股利相同嗎?因?yàn)楝F(xiàn)金股利股票股利滿足持股一年以上這個(gè)條件不是免交所得稅嗎,另外法人股東分得的股利不是也免交企業(yè)所得稅嗎
老師好:其他應(yīng)收款-X股東,年底要這個(gè)股東把錢還回來,否則視同是股東分紅要交20%的所得稅,這里的分紅和現(xiàn)金股利或股票股利相同嗎?因?yàn)楝F(xiàn)金股利股票股利滿足持股一年以上這個(gè)條件不是免交所得稅嗎,另外法人股東分得的股利不是也免交企業(yè)所得稅嗎
 跨年度其他應(yīng)付款-股東轉(zhuǎn)為實(shí)收資本怎么操作呢?需要到工商局備案嗎?轉(zhuǎn)為實(shí)收資本后要不要交企業(yè)所得稅呢?
跨年度其他應(yīng)付款-股東轉(zhuǎn)為實(shí)收資本怎么操作呢?需要到工商局備案嗎?轉(zhuǎn)為實(shí)收資本后要不要交企業(yè)所得稅呢?
 你好老師  公司注銷時(shí) 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增實(shí)收資本  同時(shí)公司虧損  請(qǐng)問 這里實(shí)收資本還涉及企業(yè)所得稅嗎丶丶?
你好老師  公司注銷時(shí) 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增實(shí)收資本  同時(shí)公司虧損  請(qǐng)問 這里實(shí)收資本還涉及企業(yè)所得稅嗎丶丶?
 分公司注銷,怎么填寫所得稅清算申報(bào)表?其他應(yīng)付款下面有掛分公司負(fù)責(zé)人的欠款,分公司資產(chǎn)不足清償債務(wù)怎么辦?
分公司注銷,怎么填寫所得稅清算申報(bào)表?其他應(yīng)付款下面有掛分公司負(fù)責(zé)人的欠款,分公司資產(chǎn)不足清償債務(wù)怎么辦?
 工資可以直接計(jì)到借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款  應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 嗎 不過應(yīng)付工工資科目
工資可以直接計(jì)到借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款  應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 嗎 不過應(yīng)付工工資科目
 公司是當(dāng)月月底發(fā)放工資,因?yàn)橛写凵绫?,代扣個(gè)人所得稅,所以其他應(yīng)收款余額在貸方,這個(gè)需要調(diào)整曲
公司是當(dāng)月月底發(fā)放工資,因?yàn)橛写凵绫?,代扣個(gè)人所得稅,所以其他應(yīng)收款余額在貸方,這個(gè)需要調(diào)整曲
 單位交扣繳個(gè)人所得稅,可以計(jì)到其他應(yīng)付款-嗎?如:借:其他應(yīng)付款- 明細(xì)  貸:銀行存款.....
單位交扣繳個(gè)人所得稅,可以計(jì)到其他應(yīng)付款-嗎?如:借:其他應(yīng)付款- 明細(xì)  貸:銀行存款.....
 這個(gè)月要調(diào)一筆賬,就是借:其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人所得稅 735.63貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保      735.67金額差4分要怎么調(diào)平呢?不知道要從哪里找差異
這個(gè)月要調(diào)一筆賬,就是借:其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人所得稅 735.63貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保      735.67金額差4分要怎么調(diào)平呢?不知道要從哪里找差異
 第二個(gè)分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸:其他應(yīng)付款吧
第二個(gè)分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸:其他應(yīng)付款吧
 單位交扣繳個(gè)人所得稅,可以計(jì)到其他應(yīng)付款-嗎?如:借:其他應(yīng)付款- 明細(xì)  貸:銀行存款
單位交扣繳個(gè)人所得稅,可以計(jì)到其他應(yīng)付款-嗎?如:借:其他應(yīng)付款- 明細(xì)  貸:銀行存款
 如果我繳納個(gè)人所得稅的時(shí)候,用銀行繳納,當(dāng)后面我計(jì)提時(shí)用了其他應(yīng)收款~個(gè)稅   貸方:應(yīng)交個(gè)人所得稅我這個(gè)科目做錯(cuò)了,其他應(yīng)收款期末一直有余額,那我要怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平呀?
如果我繳納個(gè)人所得稅的時(shí)候,用銀行繳納,當(dāng)后面我計(jì)提時(shí)用了其他應(yīng)收款~個(gè)稅   貸方:應(yīng)交個(gè)人所得稅我這個(gè)科目做錯(cuò)了,其他應(yīng)收款期末一直有余額,那我要怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平呀?
 我們公司發(fā)工資的時(shí)候不扣除員工個(gè)稅,相當(dāng)于公司額外給員工承擔(dān)個(gè)稅。
發(fā)工資 
借:應(yīng)付工資 
    貸:銀行存款 
           其他應(yīng)付款-社保
交個(gè)稅的時(shí)候
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅
    貸:銀行存款
那這樣做賬豈不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅是不平的呀。該怎么辦?
我們公司發(fā)工資的時(shí)候不扣除員工個(gè)稅,相當(dāng)于公司額外給員工承擔(dān)個(gè)稅。
發(fā)工資 
借:應(yīng)付工資 
    貸:銀行存款 
           其他應(yīng)付款-社保
交個(gè)稅的時(shí)候
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅
    貸:銀行存款
那這樣做賬豈不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅是不平的呀。該怎么辦?
 計(jì)提企業(yè)所得稅 借 其他支出一一其他 貸 應(yīng)付款一應(yīng)付稅款一企業(yè)所得稅
計(jì)提企業(yè)所得稅 借 其他支出一一其他 貸 應(yīng)付款一應(yīng)付稅款一企業(yè)所得稅
 只有薪金所得,沒有其他收入,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),其他收入報(bào)表也要填寫嗎?
只有薪金所得,沒有其他收入,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),其他收入報(bào)表也要填寫嗎?
 公司食堂的承包給另外的餐飲公司,其中食堂的4人工資和養(yǎng)老金都是由餐飲公司支付給我們,由我們自己發(fā)給他們。這個(gè)分錄我是這樣做的:借:現(xiàn)金:20000   貸:應(yīng)付工資 -16000貸:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金  -2500貸:其他應(yīng)付款——住房公積金  -1000貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅  500然后,后面的分錄怎么做呢
公司食堂的承包給另外的餐飲公司,其中食堂的4人工資和養(yǎng)老金都是由餐飲公司支付給我們,由我們自己發(fā)給他們。這個(gè)分錄我是這樣做的:借:現(xiàn)金:20000   貸:應(yīng)付工資 -16000貸:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金  -2500貸:其他應(yīng)付款——住房公積金  -1000貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅  500然后,后面的分錄怎么做呢
 我現(xiàn)在是在5月的賬,要發(fā)4月份的工資:
借:應(yīng)付工資
貸:現(xiàn)金
      其他應(yīng)收款-社保
      應(yīng)交個(gè)人所得稅
對(duì)嗎??
與此同時(shí),我還收到了地稅完稅憑證,上面所屬期是5月份社保,個(gè)稅的賬單,又怎么處理?
我現(xiàn)在是在5月的賬,要發(fā)4月份的工資:
借:應(yīng)付工資
貸:現(xiàn)金
      其他應(yīng)收款-社保
      應(yīng)交個(gè)人所得稅
對(duì)嗎??
與此同時(shí),我還收到了地稅完稅憑證,上面所屬期是5月份社保,個(gè)稅的賬單,又怎么處理?
 我上個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),申報(bào)了,當(dāng)沒有做分錄,錢也直接從銀行扣走了,我沒有把個(gè)稅從工資里扣出來,這個(gè)月我怎么寫分錄?有個(gè)稅稅票,做分錄 借:個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:個(gè)人所得稅借:現(xiàn)金  貸 ;其他應(yīng)收款,這樣行不行?
我上個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),申報(bào)了,當(dāng)沒有做分錄,錢也直接從銀行扣走了,我沒有把個(gè)稅從工資里扣出來,這個(gè)月我怎么寫分錄?有個(gè)稅稅票,做分錄 借:個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:個(gè)人所得稅借:現(xiàn)金  貸 ;其他應(yīng)收款,這樣行不行?
 非營利組織沒有所得稅費(fèi)用,只有其他支出,計(jì)提所得稅在這個(gè)其他支出嗎
非營利組織沒有所得稅費(fèi)用,只有其他支出,計(jì)提所得稅在這個(gè)其他支出嗎
 軟件里記賬錯(cuò)了,什么時(shí)候紅沖,重新做一張憑證,什么時(shí)候可以補(bǔ)金額減金額呢?上個(gè)月支付工資的時(shí)候貸應(yīng)交個(gè)稅金額多了,這個(gè)月怎么辦,能做   貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅-8    貸:其他應(yīng)付款8元嗎?
軟件里記賬錯(cuò)了,什么時(shí)候紅沖,重新做一張憑證,什么時(shí)候可以補(bǔ)金額減金額呢?上個(gè)月支付工資的時(shí)候貸應(yīng)交個(gè)稅金額多了,這個(gè)月怎么辦,能做   貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅-8    貸:其他應(yīng)付款8元嗎?