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下列各項(xiàng)中,屬于會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量管理體系框架的有( ?。? A.治理和領(lǐng)導(dǎo)層 B.業(yè)務(wù)執(zhí)行 C.內(nèi)部環(huán)境 D.監(jiān)控和整改程序
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2024-04-19
在駐馬店平與縣做的工程項(xiàng)目,外經(jīng)證開好以后增值稅只可以在平與縣預(yù)繳稅款嗎?還是可以在駐馬店預(yù)繳稅款?
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2019-06-20
控制活動(dòng),是指企業(yè)對(duì)其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)估,形成書面報(bào)告并作出 相應(yīng)處理的過程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯(cuò)誤
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2022-03-05
下列有關(guān)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的說法中,錯(cuò)誤的是( ?。?。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)是注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行的審計(jì) B.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) C.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)中無需關(guān)注非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊(cè)會(huì)計(jì)師只測(cè)試基
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2024-06-17
下列各項(xiàng)中,屬于會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量管理體系框架的有( ?。? A.治理和領(lǐng)導(dǎo)層 B.業(yè)務(wù)執(zhí)行 C.內(nèi)部環(huán)境 D.監(jiān)控和整改程序
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2024-07-11
A 公司用賬面價(jià)值750萬元、公允價(jià)值900萬元的廠房取得B公司的全部股份。廠房的賬面原價(jià)為800萬元,累計(jì)計(jì)提折舊50萬元。B公司資產(chǎn)賬面價(jià)值為1057萬元,負(fù)債賬面價(jià)值為232萬元。B公司資產(chǎn)公允價(jià)值為1092萬元,負(fù)債公允價(jià)值為228萬元。 要求: (1)非同一控制下的吸收合并,做A公司有關(guān)合并的會(huì)計(jì)處理。 (2)非同一控制下的控股合并,做A公司有關(guān)合并的會(huì)計(jì)處理。 (3)同一控制下的吸收合并,做A公司有關(guān)合并的會(huì)計(jì)處理。 (4)同一控制下的控股合并,做A公司有關(guān)合并的會(huì)計(jì)處理。
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2023-11-12
下列舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素中,與編制虛假財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的有( ?。? A.高級(jí)管理人員、法律顧問或治理層頻繁更換 B.對(duì)高級(jí)管理人員支出的監(jiān)督不足 C.容忍小額盜竊資產(chǎn)的行為 D.管理層未能及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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2024-06-10
合資公司,兩個(gè)老板都不在公司,聘請(qǐng)總經(jīng)理管理公司,請(qǐng)問怎么通過財(cái)務(wù)制度限制和管控總經(jīng)理呢?
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2020-02-25
你好,部門經(jīng)理報(bào)制度是什么樣的
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2022-02-16
下列舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素中,與編制虛假財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的有(  )。 A.高級(jí)管理人員、法律顧問或治理層頻繁更換 B.對(duì)高級(jí)管理人員支出的監(jiān)督不足 C.容忍小額盜竊資產(chǎn)的行為 D.管理層未能及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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2024-06-04
有關(guān)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
企業(yè)有哪些內(nèi)部控制制度?
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2017-06-07
請(qǐng)問隔離酒店的住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)能合併開立發(fā)票嗎?公司報(bào)帳只能開一張
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2022-01-15
下列舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素中,與編制虛假財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的有( ?。? A.高級(jí)管理人員、法律顧問或治理層頻繁更換 B.對(duì)高級(jí)管理人員支出的監(jiān)督不足 C.容忍小額盜竊資產(chǎn)的行為 D.管理層未能及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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2024-05-22
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任多家上市公司內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告相關(guān)的事項(xiàng): (1)對(duì)甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計(jì)意見時(shí),審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)甲公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)要素的列報(bào)是否完整和恰當(dāng),如果不完整或不恰當(dāng),應(yīng)當(dāng)出具否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。 答案是不恰當(dāng),企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)要素的列報(bào)不完整或不恰當(dāng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段。 想問下為什么在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段是干嘛的
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2023-08-20
同一控制合并,以相對(duì)于最終控制方的賬面價(jià)值份額+全部商譽(yù)入賬,若只是購買母公司在子公司中的分部股權(quán),那以后再有其他子公司購買剩余部分股權(quán),那就沒有商譽(yù)了嗎
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2019-01-18
(多選)下列各項(xiàng)屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的有() A 運(yùn)營分析控制 B 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 C 授權(quán)審批控制 D 績(jī)效考評(píng)控制
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2020-04-02
公司會(huì)計(jì)說要控制毛利率,為何要控制
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2017-07-18
老師,可以理解為共同控制是由兩家公司控制的嗎?假如A,B,C,D四家公司分別對(duì)甲公司控股40%,30%,20%,10%。需要超過股權(quán)2/3才能對(duì)甲公司進(jìn)行控制。AB,ABC,ABD ABCD都可以組合。那么AB為什么可以稱為最小控制組合?是因?yàn)橹挥袃蓚€(gè)控制嗎?其它的是三個(gè)或者四個(gè)?
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2020-06-30
有學(xué)校的內(nèi)部控制制度嗎?
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2018-08-02