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在內(nèi)部控制審計中,下列有關(guān)穿行測試的說法中,錯誤的是(  )。 A.如果注冊會計師首次接受委托執(zhí)行內(nèi)部控制審計,通常預(yù)期注冊會計師會對重要流程實施穿行測試 B.在實施穿行測試時,注冊會計師應(yīng)當關(guān)注那些不符合既定程序和控制規(guī)定的例外事項 C.對于以前年度審計中識別出的缺陷,無須實施穿行測試 D.注冊會計師需要使用與被審計單位人員使用的相同的文件和信息技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實施穿行測試,并向參與該流程或控制重要方面的相關(guān)人員進行詢問
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2024-04-23
如果銷售的貨物有缺陷,給客戶開紅字發(fā)票并賠錢,那么是否需要重開藍字發(fā)票?
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2020-01-22
在內(nèi)部控制審計中,下列有關(guān)穿行測試的說法中,錯誤的是( ?。? A.如果注冊會計師首次接受委托執(zhí)行內(nèi)部控制審計,通常預(yù)期注冊會計師會對重要流程實施穿行測試 B.在實施穿行測試時,注冊會計師應(yīng)當關(guān)注那些不符合既定程序和控制規(guī)定的例外事項 C.對于以前年度審計中識別出的缺陷,無須實施穿行測試 D.注冊會計師需要使用與被審計單位人員使用的相同的文件和信息技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實施穿行測試,并向參與該流程或控制重要方面的相關(guān)人員進行詢問
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2024-05-07
在內(nèi)部控制審計中,下列有關(guān)穿行測試的說法中,錯誤的是( ?。? A.如果注冊會計師首次接受委托執(zhí)行內(nèi)部控制審計,通常預(yù)期注冊會計師會對重要流程實施穿行測試 B.在實施穿行測試時,注冊會計師應(yīng)當關(guān)注那些不符合既定程序和控制規(guī)定的例外事項 C.對于以前年度審計中識別出的缺陷,無須實施穿行測試 D.注冊會計師需要使用與被審計單位人員使用的相同的文件和信息技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實施穿行測試,并向參與該流程或控制重要方面的相關(guān)人員進行詢問
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2024-03-11
在內(nèi)部控制審計中,下列有關(guān)穿行測試的說法中,錯誤的是( ?。? A.如果注冊會計師首次接受委托執(zhí)行內(nèi)部控制審計,通常預(yù)期注冊會計師會對重要流程實施穿行測試 B.在實施穿行測試時,注冊會計師應(yīng)當關(guān)注那些不符合既定程序和控制規(guī)定的例外事項 C.對于以前年度審計中識別出的缺陷,無須實施穿行測試 D.注冊會計師需要使用與被審計單位人員使用的相同的文件和信息技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實施穿行測試,并向參與該流程或控制重要方面的相關(guān)人員進行詢問
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2024-07-10
在內(nèi)部控制審計中,下列有關(guān)穿行測試的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.如果注冊會計師首次接受委托執(zhí)行內(nèi)部控制審計,通常預(yù)期注冊會計師會對重要流程實施穿行測試 B.在實施穿行測試時,注冊會計師應(yīng)當關(guān)注那些不符合既定程序和控制規(guī)定的例外事項 C.對于以前年度審計中識別出的缺陷,無須實施穿行測試 D.注冊會計師需要使用與被審計單位人員使用的相同的文件和信息技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實施穿行測試,并向參與該流程或控制重要方面的相關(guān)人員進行詢問
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2024-07-10
企業(yè)有哪些內(nèi)部控制制度?
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2017-06-07
(多選)下列各項屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的有() A 運營分析控制 B 財產(chǎn)保護控制 C 授權(quán)審批控制 D 績效考評控制
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2020-04-02
有學(xué)校的內(nèi)部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內(nèi)部控制制度是什么
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2023-02-20
被審計單位的內(nèi)部控制為什么沒有最終評價內(nèi)部控制的有效性
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2020-12-29
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設(shè)計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關(guān)的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務(wù)報告可靠性目標設(shè)計和實施的控制
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2020-03-02
內(nèi)部控制制度匯編》、《內(nèi)部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16
民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 為什么
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2024-01-27
1.集團橫向板塊分割,縱向母子孫公司架構(gòu),財務(wù)共享中心貫穿模式下,內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置模式的考量因素及設(shè)置的關(guān)鍵制約點?2.請結(jié)合經(jīng)濟法、公司法、稅法等法律法規(guī)說明采購業(yè)務(wù)簽訂合同的關(guān)鍵點有哪些?并具體說明理由!3.該案例中影城板塊內(nèi)部控制缺陷由財務(wù)人員發(fā)現(xiàn),內(nèi)部審計職能滯后,大型集團企業(yè)如何才能做到風(fēng)險事項事中、事后控制向事前防范轉(zhuǎn)變? 4.思考數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下,內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢?
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2022-05-11
"2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有() A內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程 B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活劫全過程的控制 C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程 D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運用的全過程"
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2023-03-21
2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有() A內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程 B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活劫全過程的控制 C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程 D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運用的全過程
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2022-04-14
1.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有( )。A.內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動全過程的控制C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運用的全過程
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2022-04-27
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的是( )。 A.不相容職務(wù)分離控制 B.經(jīng)營管理控制 C.授權(quán)審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內(nèi)部控制措施包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
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2020-03-10