 某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
 老師您好,我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢?
老師您好,我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢?
 甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元,
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售
價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求:
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
賬務(wù)處理。
2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成
本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元,
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售
價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求:
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
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2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成
本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
 1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元,
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售
價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求:
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
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本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元
“不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000
元,
? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售
價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。
安求:
對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行
賬務(wù)處理。
2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成
本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
 接上
3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95
2019年12月
4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89
5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
接上
3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95
2019年12月
4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89
5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
 你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn),目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn),目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
 一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
 新個(gè)稅系統(tǒng)我沒培訓(xùn)過,二月份起算個(gè)稅時(shí),金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎?算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額,會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎?而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅,這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入?哪種是正確的呢?
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒培訓(xùn)過,二月份起算個(gè)稅時(shí),金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎?算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額,會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎?而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅,這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入?哪種是正確的呢?
 老師,小規(guī)模納稅人填出口退(免)稅備案表時(shí),1、退免稅計(jì)算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù),選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個(gè)呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
老師,小規(guī)模納稅人填出口退(免)稅備案表時(shí),1、退免稅計(jì)算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù),選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個(gè)呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
 老師,請(qǐng)問一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎?個(gè)人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來個(gè)人所得稅才1%繳納的?
老師,請(qǐng)問一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎?個(gè)人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來個(gè)人所得稅才1%繳納的?
 某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年年初投資150萬(wàn)元,第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn),生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)
能力的80%,第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元,銷售稅金等
支出為銷售收入的10%,基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年年初投資150萬(wàn)元,第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn),生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)
能力的80%,第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元,銷售稅金等
支出為銷售收入的10%,基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
 增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
 某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?;I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應(yīng)分配多少股利?
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?;I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應(yīng)分配多少股利?
 你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn),目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn),目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
 老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機(jī),申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬(wàn)一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了,要作廢這三張??墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷?,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機(jī),申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬(wàn)一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了,要作廢這三張??墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷?,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
 永輝超市現(xiàn)要開分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù)
經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司
借錢,經(jīng)詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利
卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
永輝超市現(xiàn)要開分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù)
經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司
借錢,經(jīng)詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利
卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
 永輝超市現(xiàn)要開分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù)
經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司
借錢,經(jīng)詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利
卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
永輝超市現(xiàn)要開分店,由于資金緊張,現(xiàn)進(jìn)行融資,金額需要 200萬(wàn),財(cái)務(wù)
經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司
借錢,經(jīng)詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式,借款合同利
卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
 某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年年初投資150萬(wàn)元,第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn),生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)
能力的80%,第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元,銷售稅金等
支出為銷售收入的10%,基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年年初投資150萬(wàn)元,第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開始生產(chǎn),生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì)
能力的80%,第四年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元,銷售稅金等
支出為銷售收入的10%,基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
 甲地板廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:
()銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板,取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元。
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
甲地板廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:
()銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板,取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元。
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
 2.A 公司于20×2年1月1日銷售給 B公司一批材料,價(jià)值 90萬(wàn)元,按合同規(guī)定,B公司應(yīng)該于 20×2 年10月31 日前支付貨款,但截至 20×3年1月 31日,B 公司尚末支付貨款。由于 B 公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難,短期內(nèi)不能支付貨款,20×3
年2 月5日,A公司與B公司協(xié)商后,同意B公司以一臺(tái)設(shè)各償還價(jià)務(wù),該設(shè)備賬面原價(jià) 65 萬(wàn)元,已提折1日 5 萬(wàn)元,公允價(jià)值 76 萬(wàn)元。A公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元,抵債設(shè)備已于20X3年3月8日運(yùn)抵A公司。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。
問題:請(qǐng)完成B公司的會(huì)計(jì)處理。
2.A 公司于20×2年1月1日銷售給 B公司一批材料,價(jià)值 90萬(wàn)元,按合同規(guī)定,B公司應(yīng)該于 20×2 年10月31 日前支付貨款,但截至 20×3年1月 31日,B 公司尚末支付貨款。由于 B 公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難,短期內(nèi)不能支付貨款,20×3
年2 月5日,A公司與B公司協(xié)商后,同意B公司以一臺(tái)設(shè)各償還價(jià)務(wù),該設(shè)備賬面原價(jià) 65 萬(wàn)元,已提折1日 5 萬(wàn)元,公允價(jià)值 76 萬(wàn)元。A公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元,抵債設(shè)備已于20X3年3月8日運(yùn)抵A公司。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。
問題:請(qǐng)完成B公司的會(huì)計(jì)處理。