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廠家給我們公司返利!讓我們開6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,開完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀!這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒(méi)有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬(wàn),理由是扣稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人,購(gòu)買的稅控盤是7月份的,8月報(bào)稅我無(wú)把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點(diǎn)操作?
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2019-09-14
想問(wèn)若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來(lái)發(fā)放呢?目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢?
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會(huì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬(wàn)塊錢的東西,含稅價(jià)一萬(wàn)塊,我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)?意思就是都事一萬(wàn)塊錢,一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià),都是按采購(gòu)了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
老師你好,我想問(wèn)一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司,就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開辦費(fèi),購(gòu)稅盤480是做辦公費(fèi)嗎,公司帳上沒(méi)錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問(wèn)一下,個(gè)體商戶給單位開了一萬(wàn)塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時(shí)候就交過(guò)了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來(lái)的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
中央財(cái)政2016年6月1日對(duì)國(guó)內(nèi)平價(jià)發(fā)行一期按年付息的5年期付息國(guó)債600億元,該期國(guó)憤的年利率為6%,2021年6月1日,國(guó)債到期兌付國(guó)債本金及利息 費(fèi)用(兌付費(fèi)用4000萬(wàn)元 636.4億元,請(qǐng)作出中央財(cái)改到期兌付國(guó)債本金及利息、費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-20
A廠為糕點(diǎn)廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工,該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批,取得了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,上面注明價(jià)款為5000元。 問(wèn):該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公?〈需寫出計(jì)算過(guò)程〉
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2022-12-28
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了,我的個(gè)稅按月算只要不到一百元,按年后變成了二百八十多了,總體多了二百元的個(gè)稅了,問(wèn)一下按年預(yù)繳是怎么算出來(lái)的
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2019-05-08
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元,今年匯算清繳時(shí),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-20000元,稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么,2018年我一共虧損了2萬(wàn)
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2019-05-23
老師我公司2019年買的綠豆不知道可以在稅局代開由于沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有入賬,東西是賣出去了也交了增值稅,現(xiàn)在我該怎么辦?這是之前的會(huì)計(jì)做的賬,謝謝您!
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2020-12-11
一個(gè)公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤(rùn)依然為負(fù)數(shù),那企業(yè)所得稅申請(qǐng)表上那個(gè)利潤(rùn)總額是根據(jù)什么來(lái)填的
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2017-12-05
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費(fèi):292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計(jì):46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬(wàn),我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬(wàn)的專票來(lái),我現(xiàn)在想拿來(lái)抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08