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老師好,請(qǐng)問企業(yè)幫員工墊付的社保費(fèi)應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,為什么要計(jì)入其他應(yīng)付款?
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2016-10-01
老師,對(duì)于股東轉(zhuǎn)公司或者股東墊付的、公司轉(zhuǎn)股東的往來賬,是否可以分別用“其他應(yīng)付款-股東”和“其他應(yīng)收款-股東”來分別登記;到年末終了,分別對(duì)沖?
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2020-01-14
老師,收到一個(gè)單位的款項(xiàng)給退回,收到做其他應(yīng)收款,退回的時(shí)候做其他應(yīng)付款,那怎么樣才能把賬平掉呢?
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2019-09-27
老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應(yīng)付款(財(cái)政局要求做成往來不能做收入),借款的時(shí)候分錄我可以做成借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款嗎?
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2023-12-12
老師 其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的金額過大的話,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
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2019-11-21
同一家公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,如果對(duì)沖,摘要怎么填寫合適。
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2016-09-01
這里 不明白 不是說 社保當(dāng)月付當(dāng)月的,工資是次月付上個(gè)月的,用其他應(yīng)付款,這里怎么又用其他應(yīng)收款了?到底什么時(shí)候用其他應(yīng)收款,什么時(shí)候用其他應(yīng)付款?
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2018-07-26
如果其他應(yīng)收款期末余額為借方,其他應(yīng)付款期末余額也為借方。是不是就把其他應(yīng)付款明細(xì)里借方合計(jì)數(shù),加到其他應(yīng)收款里。
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2019-10-09
其他應(yīng)付款是對(duì)的嗎 感覺應(yīng)該是其他應(yīng)收款
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2020-04-18
旅行社機(jī)票款 為什么不掛在其他應(yīng)付款 而掛到其他應(yīng)收款呢?
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2019-07-19
老師您好!麻煩問一下繳納社保個(gè)人部分是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款,有什么區(qū)別,謝謝!
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2019-09-02
子公司需要支付一筆車輛過戶的費(fèi)用,由母公司承擔(dān),母公司打款40萬,過戶花費(fèi)25萬,剩余資金已返還母公司,賬面其他應(yīng)付款-母公司余額25萬。辦理過戶手續(xù)時(shí),由員工借款25萬辦理,賬面其他應(yīng)收款-員工25萬,現(xiàn)在過戶發(fā)票已經(jīng)回來,如何平賬?
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2019-04-29
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 之間怎么轉(zhuǎn) 比如 公司有 其他應(yīng)付款-A 也有其他應(yīng)收款-A 想都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收怎么做?
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2019-03-01
老師,我之前把員工公積金社保都記到其他應(yīng)付款了,我想給調(diào)到其他應(yīng)收款,怎么調(diào)啊,求詳細(xì)分錄,謝謝老師
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2020-03-26
老師好!我們公司有一筆欠直接用其他應(yīng)收款償還了。應(yīng)收的款沒有進(jìn)公司賬號(hào)。分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 是這樣做的嗎?這樣沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
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2021-12-24
老師我問一下,老板朋友之間發(fā)生的借款,我都記在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款了,可是有幾筆發(fā)生的還款,因?yàn)楫?dāng)初沒有入期初數(shù),現(xiàn)在還款呢,我沒發(fā)沖賬,怎么辦呢
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2016-12-02
作為公司或者個(gè)人往來款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款,還是兩者都可以
5/2003
2017-06-15
公司之間的往來,是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2019-10-08
我們公司有加盟門店,加盟門店的費(fèi)用都是由公司代付的,我們公司代付,發(fā)票開給門店,到時(shí)候門店再還回來的那種,請(qǐng)問我們代付的時(shí)候如果做分錄?假設(shè)代付裝修費(fèi)給供應(yīng)商,公司這邊是:1、借:其他應(yīng)收款-門店 貸:銀行 2、 還是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸銀行。 但是如果是2的號(hào)就體現(xiàn)不了我們要收回門店的錢了?
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2018-05-31
把其他應(yīng)收款的貸方放在了其他應(yīng)付款的貸方,如何調(diào)賬?
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2020-04-29