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老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負(fù)數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
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2022-02-21
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應(yīng)該是以前的費用,
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2021-07-08
老師請問我支付給對方服務(wù)費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
年末了才把銀行賬戶管理費發(fā)票開回來怎么做賬
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2021-11-12
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
集團(tuán)下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應(yīng)該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務(wù)費是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07