 房地產(chǎn)企業(yè)跨縣開發(fā),項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅,回機(jī)構(gòu)所在地辦理納稅申報(bào),是指預(yù)繳部分給了項(xiàng)目所在地,剩余部分交給機(jī)構(gòu)稅局?
房地產(chǎn)企業(yè)跨縣開發(fā),項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅,回機(jī)構(gòu)所在地辦理納稅申報(bào),是指預(yù)繳部分給了項(xiàng)目所在地,剩余部分交給機(jī)構(gòu)稅局?
 小規(guī)模納稅人可開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人可開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
 進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目會一直有余額嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目會一直有余額嗎
 請問小規(guī)模納稅人稅所代開的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請問還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
請問小規(guī)模納稅人稅所代開的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請問還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
 老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
 旅游景點(diǎn)會計(jì)哪些項(xiàng)目可以納入固定資產(chǎn)核算?
旅游景點(diǎn)會計(jì)哪些項(xiàng)目可以納入固定資產(chǎn)核算?
 增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
 申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),做營業(yè)外收入,那么申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一項(xiàng)12:減免所得稅額    這一項(xiàng)的金額,做賬時(shí)用不用做營業(yè)外收入?
申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),做營業(yè)外收入,那么申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一項(xiàng)12:減免所得稅額    這一項(xiàng)的金額,做賬時(shí)用不用做營業(yè)外收入?
 哪些專用發(fā)票需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么下?
哪些專用發(fā)票需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么下?
 老師,請問建筑業(yè)項(xiàng)目交的人工費(fèi)個(gè)稅怎么入帳?
老師,請問建筑業(yè)項(xiàng)目交的人工費(fèi)個(gè)稅怎么入帳?
 房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
 老師,量版ktv報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上最好寫什么費(fèi)用項(xiàng)目?
老師,量版ktv報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上最好寫什么費(fèi)用項(xiàng)目?
 公司每月扣稅300多,自己在個(gè)稅查才100多怎么辦
公司每月扣稅300多,自己在個(gè)稅查才100多怎么辦
 老師,小規(guī)模7月購買商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開專票,請問小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
老師,小規(guī)模7月購買商業(yè)用房,8月出租,如到稅務(wù)開專票,請問小規(guī)模需交哪些稅?多少稅率?
 老師5號以后,15號以前抄稅控盤里的稅沒事吧?
老師5號以后,15號以前抄稅控盤里的稅沒事吧?
 一般納稅人可以申請百分之十的企業(yè)所得稅嗎
一般納稅人可以申請百分之十的企業(yè)所得稅嗎
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
 貂皮出口返稅,40萬能返多少稅,返個(gè)體戶農(nóng)民
貂皮出口返稅,40萬能返多少稅,返個(gè)體戶農(nóng)民
 一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬,進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
一般納稅人月末銷項(xiàng)貸方一萬,進(jìn)項(xiàng)稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應(yīng)交增值科目余額轉(zhuǎn)出,即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4千貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4千
 有消費(fèi)稅的白酒和香煙,消費(fèi)稅現(xiàn)在是怎么計(jì)算的?
有消費(fèi)稅的白酒和香煙,消費(fèi)稅現(xiàn)在是怎么計(jì)算的?