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老師,能否直接將進項轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目,不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過渡呢
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2021-11-03
老師,我想問下,我月末銷項、進項都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2023-11-27
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現(xiàn)21年前的進項、銷項、都未做結(jié)轉(zhuǎn),那么我現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢 我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉(zhuǎn)出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結(jié)轉(zhuǎn)平呢
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2022-05-31
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
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2019-08-13
這個步驟做完之后做什么,轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后是做什么呢?謝謝老師
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2021-02-21
老師好,我發(fā)現(xiàn)4月未結(jié)轉(zhuǎn)稅款,現(xiàn)在5月又發(fā)現(xiàn)稅務的留抵與賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅不相等,這個怎么去查呀?謝謝
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2021-06-16
這是我的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細!11和12月都有留抵,年底還用再怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)一下至平賬么?
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2020-12-28
老師,你好。轉(zhuǎn)出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
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2023-01-11
老師 之前進項多抵扣了。 我借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方未交增值稅, 申報表 在哪里填寫呢
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2022-02-16
老師,是不是我平時要是做圖片的分錄,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項之類的分錄,要是平時只是計提借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,就需要年底關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項的分錄呢
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2023-11-30
請問,老師,增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)平
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2023-08-14
郭老師您好,這個問題沒有解決,辛苦您再接一下@郭老師 但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是就一直有余額?
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2023-08-25
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅是有什么區(qū)別,哪里用哪個
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2022-08-16
老師;轉(zhuǎn)出未交增值稅應該沒有余額的呀,為什么我這會有呢
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2022-05-23
老師,您幫看一下這里。轉(zhuǎn)出未交增值稅這里的金額是合計數(shù)嘛
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2021-04-13
老師,你好,在應上交款項表中,增值稅期末未抵扣數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)減去增值稅年初未抵扣數(shù)是吧。
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2020-10-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目設置
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2023-04-26
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅,這個怎么做
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2024-07-13
老師好,請問,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額為負數(shù),正常嗎
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2023-02-16