 這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
 申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
 總價(jià)是60400  對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
總價(jià)是60400  對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
 一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬這么做分錄呀
 你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
 我納稅申報(bào)完之后,銀行會(huì)在什么時(shí)候就把款扣了
我納稅申報(bào)完之后,銀行會(huì)在什么時(shí)候就把款扣了
 普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
 老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,購(gòu)貨14萬,用現(xiàn)金付款,對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù),加蓋了對(duì)方的公章,這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,購(gòu)貨14萬,用現(xiàn)金付款,對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù),加蓋了對(duì)方的公章,這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?
 有房企會(huì)計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
有房企會(huì)計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
 我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒有到賬,現(xiàn)在要聯(lián)系哪個(gè)部門把稅錢追回來
我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒有到賬,現(xiàn)在要聯(lián)系哪個(gè)部門把稅錢追回來
 之前購(gòu)買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
之前購(gòu)買辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
 開票0%的稅務(wù)是什么項(xiàng)目,免稅的是什么項(xiàng)目,這個(gè)票開對(duì)了嗎
開票0%的稅務(wù)是什么項(xiàng)目,免稅的是什么項(xiàng)目,這個(gè)票開對(duì)了嗎
 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
 請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材
料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的
組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬元。
要求:
(1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
(2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
(3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
(4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。
(5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。
(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。
(7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
(8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材
料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的
組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬元。
要求:
(1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
(2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
(3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
(4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。
(5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。
(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。
(7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
(8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
 個(gè)稅更正申報(bào),當(dāng)月錯(cuò)報(bào)時(shí)的稅款為什么不會(huì)帶出來
個(gè)稅更正申報(bào),當(dāng)月錯(cuò)報(bào)時(shí)的稅款為什么不會(huì)帶出來
 我們這個(gè)開了23萬的不含稅銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)楣静懦闪⑷膫€(gè)月,進(jìn)項(xiàng)稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn),稅負(fù)率低於1%,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊,前面兩個(gè)月都是零申報(bào)了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個(gè)開了23萬的不含稅銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)楣静懦闪⑷膫€(gè)月,進(jìn)項(xiàng)稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn),稅負(fù)率低於1%,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊,前面兩個(gè)月都是零申報(bào)了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 注冊(cè)資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
注冊(cè)資本200萬元,獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
 我司是開13%的增值稅,想請(qǐng)問除了增值稅以外還有其他稅嗎?如果我東西100元,13個(gè)點(diǎn)就是113元,就是我的成本嗎?
我司是開13%的增值稅,想請(qǐng)問除了增值稅以外還有其他稅嗎?如果我東西100元,13個(gè)點(diǎn)就是113元,就是我的成本嗎?
 生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?