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本月有5張用于出口的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證,填寫增值稅申報(bào)表附表二時,應(yīng)該填報(bào)在第26欄次吧? 但填寫后,報(bào)表第1、2欄次自動帶出了“份數(shù)”、“金額”、“稅額”都是26欄所填數(shù)據(jù)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)!這是正常的嗎,需要修改嗎?
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2020-06-09
人力資源公司增值稅申報(bào)表附表三把代發(fā)的人員公司填在了本期發(fā)生額和扣除額,為什么申報(bào)表帶出來的還是要交費(fèi)的金額呢
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2022-01-04
增值稅申報(bào)表附表一,本期銷售情況,銷售額那一列是含稅還是不含稅呀?
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2022-01-14
這月的增值稅申報(bào)表附表一怎么填呢?有16稅和13的稅
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2019-05-06
今天金稅三期申報(bào)的時候,增值稅申報(bào)表附表三種期初數(shù)無法保存 申報(bào)后給我的異常原因代碼是1010030098000009 說是保存失敗
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2018-12-03
請問,最新的增值稅申報(bào)表附表(一)在第5欄中本期有負(fù)數(shù)就填寫負(fù)的吧。公司一般都是13%的銷項(xiàng),就去年開了一張6%的勞務(wù),今年紅沖了
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2019-06-05
增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)抵計(jì)額計(jì)算怎么填
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2019-11-27
請問老師,增值稅申報(bào)表附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這一項(xiàng)的第三列本期發(fā)生額應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)?
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2019-07-08
各位老師 問一下增值稅申報(bào)表附表一 這幾個數(shù)應(yīng)該怎么填寫?我們有一部分是直接分的紅利 一部分是買賣股票的差額收益
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2016-12-07
老師 增值稅申報(bào)表附表三 的扣除項(xiàng)目包括哪些呀?能舉些例子嗎
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2016-11-08
增值稅申報(bào)表附表三怎么填,收派服務(wù)開6%的票
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2019-06-04
老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表附表一中填列,銷項(xiàng)是負(fù)值,不允許保存,表間關(guān)系不對,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是不是和正數(shù)抵消以后填列?
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2019-06-05
老師您好,我填了增值稅申報(bào)表附表一,請問附表三要填嗎,怎樣填呢?
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2020-05-09
老師您好,增值稅申報(bào)表附表四里加計(jì)遞減情況表中4月發(fā)生額未填寫,是不是可以在本期發(fā)生額里填寫上期+本期的金額,還有本期調(diào)減額怎么填寫,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的情況
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2019-06-10
#提問#增值稅申報(bào)表附表三里有期初余額,此次申報(bào)可以填發(fā)生額嗎?
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2020-04-07
請教,施工單位,增值稅申報(bào)表附表三要填寫嗎?
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2020-06-13
老師,我7月1號認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票1000元但是都沒有抵扣,那我應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個里面
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2016-08-07
增值稅申報(bào)表附表五,本期不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅增加額,這個金額是填稅額的總計(jì),還是稅額40%部分?
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2019-03-25
突然發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報(bào)表附表二里出現(xiàn)了本期認(rèn)證相符未申報(bào)的數(shù)據(jù),這是啥意思,我都是用的攜稅寶,自己讀出來的,我又返回查了下,顯示發(fā)票進(jìn)項(xiàng)采集里沒有,但是附表二出來了,我又查了7月份增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,發(fā)現(xiàn)有這2張,7月已認(rèn)證抵扣了,可是附表二還有這個顯示
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2019-10-14
王老師:單位產(chǎn)品無償贈送后計(jì)算的銷項(xiàng)稅怎么填入增值稅申報(bào)表附表二中
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2019-11-30