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被審計單位的內部控制為什么沒有最終評價內部控制的有效性
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2020-12-29
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是( )。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
有學校的內部控制制度嗎?
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2018-08-02
單位內部控制制度是什么
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2023-02-20
內部控制制度匯編》、《內部控制工作手冊,老師這個是什么意思?要往財政局報送
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2020-11-16
民間申計撰寫的內部控制審計報告有什么內容,
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2023-10-12
會計學堂里有沒有關于建筑企業(yè)內部控制管理
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2019-04-13
內部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內部控制審計 為什么
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2024-01-27
中小企業(yè)在內部會計控制設計中存在什么問題
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2015-10-24
下列各項中,有關內部控制審計和財務報表審計對比的說法中,正確的是(  )。 A.內部控制審計和財務報表審計,測試內部控制運行有效性的前提均是預期控制運行有效 B.財務報表審計需要獲取內部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據,內部控制審計需要獲取內部控制在基準日前足夠長的時間內運行有效性的審計證據 C.財務報表審計和內部控制審計在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財務報表審計需要評價控制缺陷是否構成值得關注的內部控制缺陷,而內部控制審計需要評價識別出的內部控制缺陷是否構成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是
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2023-03-02
銷售與收款循環(huán)內部控制的關鍵控制點有哪些
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2015-12-06
銷售成本控制和銷售成本內部控制有什么區(qū)別
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2020-02-26
對銷售成本管理體系的優(yōu)化屬于銷售成本內部控制還是外部控制?
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2020-02-28
老師,商業(yè)銀行內部控制的審計人員屬于內部監(jiān)督還是控制活動呢?
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2020-06-15
辦一類卡需要營業(yè)執(zhí)照,一定要自己名下的營業(yè)執(zhí)照嗎
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2021-08-31
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對賬單余額為36059元。經核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經濟業(yè)務中。有以下未達賬項。 (1)22日,企業(yè)開出支票,支付購入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷貨款轉賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開出支票,支付日常零星費用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費1289元 要求根據以上資料,編制銀行存款餘額調節(jié)表
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2022-01-11
老師,內部控制與控制測試的區(qū)別和聯(lián)系是什么
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2022-04-03
下列控制活動中,屬于檢查性控制的是( )。 A、采購部對供應商進行背景調查 B、賒銷審批部門對客戶的信用進行調查 C、開具發(fā)票的人不能修改商品價目表 D、財務人員每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因
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2020-03-02
不理解 怎么是檢查性的控制
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2022-07-29