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甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會議服務(wù),取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
會計(jì)主體是法律主體嗎
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2022-01-06
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計(jì)分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負(fù)的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
老師,請問稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費(fèi),請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點(diǎn)操作?
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2019-09-14
一個法律主體必然是一個會計(jì)主體,會計(jì)主體不一定是法律主體。但在母子公司里面,母子公司是同一個會計(jì)主體卻不是同一個法律主體,那為什么還要說一個法律主體必然是一個會計(jì)主體呢
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2020-12-25
勞務(wù)公司主要以工資為主,主要工會經(jīng)費(fèi)也按2%繳嗎?
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2019-05-18
財務(wù)主管主要做什么呢???
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2018-12-06
老師請問:一個法律主體一定是會計(jì)主體,但是一個會計(jì)主體不一定是法律主體,對嗎
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2020-06-10
業(yè)主欠款業(yè)主是王忠海嗎?
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2019-03-28
主營流水主要看哪幾個表
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2021-11-25
法律主體必然是會計(jì)主體,但會計(jì)主體不一定是法律主體,不知道如何理解這句話
1/9077
2021-12-15
毛利率怎么計(jì)算?是(主營收入-主營成本)/主營收入?還是(主營收入+其他業(yè)務(wù)收入-主營成本-其他業(yè)務(wù)成本)/營業(yè)收入?
1/2277
2020-04-10