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購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個負(fù)的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03
某公司進(jìn)口一批貨物,應(yīng)納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
老師,請問稅控維護(hù)費的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費,請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點操作?
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2019-09-14
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應(yīng)收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調(diào)整?
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2020-05-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
收到土地使用權(quán) 做為投資 借:無形資產(chǎn)一土地使用權(quán) 貸:實收資本 這時是不是就要計提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應(yīng)交稅費一應(yīng)交印花稅
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2018-08-16
就是我家里人現(xiàn)在注冊了個個體戶,然后想讓我平常幫忙報報稅啥的!我了解了一些,但是吧不知道新注冊的個體戶剛開始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務(wù)費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師藥店進(jìn)貨開票了已入庫。退貨時直接做的報損單,我做借待處理財產(chǎn)損溢1千,貸庫存商品1千,借營業(yè)外支出1千貸待處理財產(chǎn)損溢1千這樣做對嗎。今天才知道的報損的是退的款,要再加1筆分錄嗎借厙存商品1千,貸主營業(yè)務(wù)成本1千可以嗎?請老師講一下,如我做不對,請寫一下分錄好嗎
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2021-04-13
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關(guān)于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應(yīng)材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
請問老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18