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實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應收賬款核算??偣簿蛦枌Ψ绞?00,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
申報季度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入216773.06元扣除成本后應交所得稅5968元,而在上季度營業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
老師,我們19年銷售一比貨物,借:應收,貸銀行,貨物已到對方,但一直未開發(fā)票,這筆業(yè)務需要怎么處理,?會影響增值稅和所得稅嗎?匯算請教如何調整?
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2020-05-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
收到土地使用權 做為投資 借:無形資產(chǎn)一土地使用權 貸:實收資本 這時是不是就要計提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應交稅費一應交印花稅
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2018-08-16
就是我家里人現(xiàn)在注冊了個個體戶,然后想讓我平常幫忙報報稅啥的!我了解了一些,但是吧不知道新注冊的個體戶剛開始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
廠家給我們公司返利!讓我們開6個點的“服務費”發(fā)票,開完這張票1、我是做營業(yè)外收入還是記收入呀!這個稅可以用我們的17的發(fā)票進項稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師,請問稅控維護費的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費用,貸:銀行;2、借:應交稅金-減免稅款,貸:管理費用負數(shù);3、借應交稅金-未交增值稅,貸:應交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商,建筑方都沒有掛靠單位,開發(fā)商強行扣除建筑方工程款200000多萬,理由是扣稅費,請問這是危房建筑,開發(fā)商不交稅,強行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人,購買的稅控盤是7月份的,8月報稅我無把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點操作?
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2019-09-14
想問若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎金來發(fā)放呢?目的是少付五險一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個個稅會不會更高呢?
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2021-07-22
公司應收賬款和其他應收,會提壞賬準備,根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
老師藥店進貨開票了已入庫。退貨時直接做的報損單,我做借待處理財產(chǎn)損溢1千,貸庫存商品1千,借營業(yè)外支出1千貸待處理財產(chǎn)損溢1千這樣做對嗎。今天才知道的報損的是退的款,要再加1筆分錄嗎借厙存商品1千,貸主營業(yè)務成本1千可以嗎?請老師講一下,如我做不對,請寫一下分錄好嗎
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2021-04-13
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設職工食堂,則轉出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
老師您好,就是在做內帳的時候,關于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
請問老師 公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18