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饒老師,之前損益類(lèi)科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
老師,單位沒(méi)有成立工會(huì)組織,但稅局讓交工資2%的40%,計(jì)提時(shí)按多少計(jì)提?如果按2%計(jì)提,那剩下的60%其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理?
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2022-02-19
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開(kāi)出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
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2020-06-11
我們公司現(xiàn)在是五金銷(xiāo)售管材為主,13個(gè)點(diǎn)的稅,老板在工地找了個(gè)打井的,打井費(fèi)用大概要70到80萬(wàn)呢,對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)這行嗎
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2021-03-09
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師,公司新成立前的支出費(fèi)用怎么記入公司費(fèi)用里呢,因?yàn)闆](méi)有稅號(hào),只能開(kāi)別的抬頭的發(fā)票。但是別的抬頭發(fā)票,新公司的賬目還沒(méi)法記入
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2018-04-12
一家五金配件經(jīng)營(yíng)部報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,系統(tǒng)窗口跳出提示信息征收方式為定期定額,是否要去柜臺(tái)交,開(kāi)出去的收入是3663366.4元應(yīng)交多少稅
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2020-07-08
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一般納稅人的6-8月份增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額由電腦問(wèn)題,申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去稅務(wù)局服務(wù)廳還能重新填嗎?
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2017-09-18
老師,以前單位是小規(guī)模,開(kāi)了30多萬(wàn)的票,一直沒(méi)用上,現(xiàn)在單位小規(guī)模變成一般納稅人了,現(xiàn)在疫情稅點(diǎn)不是低了嗎?能重新開(kāi)嗎?稅點(diǎn)是1
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2020-03-03
老師,你好! 6月份入職的員工,沒(méi)有交社保公積金,工資是11199.93,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里稅前累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)顯示扣除10000,請(qǐng)問(wèn)為什么是10000,不是5000嗎?
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2020-07-15
工地欠款4萬(wàn)元,要開(kāi)公票,我自己找了公司開(kāi)了票,現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬(wàn),那我開(kāi)的票是不是把稅點(diǎn)用了?這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0,可以做憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用嗎?還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證?
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2020-07-11
甲公司將自有設(shè)備100萬(wàn)賣(mài)給乙公司,然后又從乙公司租回設(shè)備,每年22萬(wàn),租5年. 請(qǐng)問(wèn)1甲乙公司分別承擔(dān)什么稅, 2稅率是多少? 3分錄怎么做。
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2021-02-06
老師,新版增值稅開(kāi)票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類(lèi)跟增值稅類(lèi)商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)一般納稅人
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2020-06-05
老師 稅控續(xù)費(fèi) 可抵扣 在1月發(fā)生 但是1月無(wú)稅款 3月有稅 那抵扣的分錄是在1月做 還是3月做呢?報(bào)稅時(shí)在1月填寫(xiě)稅控抵扣還是3月呢?
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2016-11-17
4月馬上要降稅了,但是18年的簽的合同現(xiàn)在好幾個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)做完,還沒(méi)開(kāi)出發(fā)票,購(gòu)入的原料進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了,以后還能開(kāi)16的票嗎?
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2019-03-25
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?
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2018-12-10
單位每月申報(bào)扣除個(gè)稅以后個(gè)人如果全年收入 工資、稿酬、加班費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等加起來(lái)超過(guò)12萬(wàn)了,他們個(gè)人還需要向稅局再申報(bào)一次繳納稅款嗎?
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2019-01-02
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷(xiāo)售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
老師,我稅務(wù)師過(guò)了稅一,稅二,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,請(qǐng)問(wèn)可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05