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某單位2019年4月10日購入一批為工程準(zhǔn)備的物資A產(chǎn)品,財政授權(quán)支付2萬元,另外用銀行存款支付運雜費1000元。5月1日,領(lǐng)用50%的物資用于建設(shè)B項目。6月1日,再次領(lǐng)用40%的物資。8月1日完工,剩下物資轉(zhuǎn)為本單位的庫存物品管理。
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2021-11-27
母嬰超市1月以掛賬方式購入拉拉褲廠家貨10000元,計入借庫存商品,貸方應(yīng)付賬款科目。二月份付廠家貨款的時候得知有返利1000元,實際只需要付貨款9000元。借方應(yīng)付賬款10000元,貸方銀行存款9000元,這1000元返利計入什么科目
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2019-10-02
以銀行存款償還欠外單位貨款是庫存現(xiàn)金減少還是應(yīng)付賬款增加
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2023-11-07
你好老師,我單位購買餐具跟有96%的商業(yè)折扣 但是之前他們都按實際價格記賬的,想把商業(yè)折扣金額部分剪掉分錄怎么做呢,之前是,預(yù)付時 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 購進時 借 庫存商品(實際價格) 貸 預(yù)付賬款(實際價格) 現(xiàn)在想調(diào) 4%折扣部分怎么做呢
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2021-06-29
幫我看一下,老師說接下來一步是,借:銀行存款3,貸:庫存現(xiàn)金3。難道不應(yīng)該是,借:應(yīng)付賬款3,貸:庫存現(xiàn)金3嗎?
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2020-03-21
那就是借 庫存商品-吉祥館-暫估款 1000 貸 應(yīng)付賬款 -天妃-預(yù)置貨商1000 那如果收到發(fā)票并且付款了 怎么處理 ?這樣嗎:借:庫存商品-吉祥館-暫估款-1000 貸:應(yīng)付賬款-天妃-預(yù)置貨商 -1000 借:庫存商品-吉祥館1000 貸:銀行存款 1000
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2018-09-19
2020年05月13日,北京科云股份有限公司因擴大生產(chǎn)經(jīng)營,建造廠房一棟,特向中國工商銀行借入1000000.00元,二年期限的專項借款,借款已轉(zhuǎn)入一般存款賬戶。
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2023-11-01
小額貸款公司吸收存款存款,借:銀行存款 貸:一般存款借貸方都可以是資產(chǎn)類的嗎?這樣做分錄對嗎
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2017-04-24
只收到對方貨款沒收到專票,是否應(yīng)做:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
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2019-09-10
內(nèi)帳建賬,以前沒有賬,只有銀行存款余額,庫存現(xiàn)金余額,庫存商品金額,試算平衡表不平 只有借方余額沒有貸方。我怎么把試算平衡不弄平?
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2022-04-14
支付貨款的時候,對方公司給了一個個人戶,之前買水泥,做的賬務(wù)是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在付款怎么做?借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,可是這是私戶?。?/span>
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2017-06-05
銀行存款支付的貨款,但是沒有發(fā)票,我做暫估的時候是不是只暫估庫存商品,那么暫估時候的銀行存款少,實際支付的銀行存款多,這個多的部分計入預(yù)付賬款嗎?
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2017-08-08
5月購買了一批進口商品貨值6400美元(按照單時的匯率6.4,折算成¥40960元),預(yù)付了70%的美金貨款(¥28672元),還有30%的美元(¥12288元)未付,1、商品已到庫,當(dāng)時是 借:庫存商品 40960 貸:銀行存款 28672 應(yīng)付賬款 122882、11月把30%的尾款已支付 11000(因匯率問題存在1288元差異),應(yīng)如何編制分錄?
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2018-11-26
我公司預(yù)付賬款10000元,做借:預(yù)付賬款10000 貸銀行10000 收到發(fā)票30000元,借庫存商品 30000貸:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款20000,對嗎
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2019-12-31
老師我公司買材料的時候運費是到了以后才付款的!之前的材料通過銀行存款打出去了
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2016-12-08
老師銀行收10萬,票開10萬,分錄需應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)銀行存款嗎
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2017-07-09
公司向A借款30萬 在銀行存款 如何記賬 這30萬公司要交稅嗎
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2015-10-24
您好 請問企業(yè)收到付款人為待清算間聯(lián)消費款戶,但是商戶名稱為企業(yè)自己的銀行存款,該如何記賬
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2019-09-30
用銀行存款支付前欠貨款屬于那種經(jīng)濟業(yè)務(wù)
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2021-10-06
之前每個店不是獨立核算的,現(xiàn)在要求獨立核算,都有獨立的賬,但是之前所有店的營業(yè)款都在一個賬戶上,結(jié)貨款的時候也是在同一賬戶,現(xiàn)在要求分開,沒辦法知道每個店的的期初銀行存款是多少,導(dǎo)致現(xiàn)在每個賬戶的期初余額是零,結(jié)款的時候,也是負數(shù),這要怎么辦? 能把現(xiàn)在的銀行存款金額分攤到每個帳套上,做期初余額嗎?
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2017-05-10
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