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老師您好,公司收到高速通行費(fèi)記錄管理費(fèi)用好,還是勞務(wù)成本好?
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2022-11-23
老師,車(chē)輛道路通行費(fèi)普票和高速公路通用機(jī)打票,這兩個(gè)老板已經(jīng)給員工報(bào)銷,我們公司名下本身是沒(méi)有車(chē)的,是員工開(kāi)自己的車(chē)去做業(yè)務(wù),1、這兩個(gè)票上的金額可以計(jì)入管理費(fèi)用么,如果不能應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?2、如果可以計(jì)入管理費(fèi)用,明細(xì)寫(xiě)什么?3、年末計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,收入和費(fèi)用,這兩張票上的金額可以計(jì)入費(fèi)用么?
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2021-12-21
某企業(yè)2020年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),銀行取得6個(gè)月期限的借款20萬(wàn)元,作為經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金使用。款項(xiàng)已存入銀行,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄?
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2021-08-24
沒(méi)有收到物管費(fèi)發(fā)票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 嗎?
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2023-04-11
嗯,請(qǐng)問(wèn)公司結(jié)束營(yíng)業(yè),還需要繳資本額的印花稅嗎?
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2019-08-13
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來(lái)我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢(qián),現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢(qián)呢,一開(kāi)始是我們經(jīng)理墊資出去的錢(qián),今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒(méi)有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個(gè)月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費(fèi)用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師請(qǐng)問(wèn)公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問(wèn)下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫(xiě)到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
行政部購(gòu)買(mǎi)一批福利用品,價(jià)款共計(jì)8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會(huì)計(jì)分錄是不是這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷,做借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時(shí)候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購(gòu)入的月餅 開(kāi)的普票 做賬 是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來(lái)這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來(lái)-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶了,我收到轉(zhuǎn)回的錢(qián),直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06