 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
 小微企業(yè)企業(yè)所得稅,查賬征收匯算清繳要填哪幾張表,要不要填寫,一般企業(yè)收入,期間費(fèi)用,成本明細(xì)表
小微企業(yè)企業(yè)所得稅,查賬征收匯算清繳要填哪幾張表,要不要填寫,一般企業(yè)收入,期間費(fèi)用,成本明細(xì)表
 本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
 做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過稅,通過換匯結(jié)算回來,這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過稅,通過換匯結(jié)算回來,這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
 請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 老師,一般納稅人選用3%的征收率,是對選定的某個(gè)公司固定不變稅率還是對其它公司也要按3%來征收呢?
老師,一般納稅人選用3%的征收率,是對選定的某個(gè)公司固定不變稅率還是對其它公司也要按3%來征收呢?
 老師,季度所得稅是預(yù)報(bào),反正明年要匯算清繳的,我這個(gè)季度可以把利潤做成負(fù)的嗎?也就是申報(bào)表數(shù)據(jù)同財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
老師,季度所得稅是預(yù)報(bào),反正明年要匯算清繳的,我這個(gè)季度可以把利潤做成負(fù)的嗎?也就是申報(bào)表數(shù)據(jù)同財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
 小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會(huì)計(jì)分錄
 一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報(bào)表上自動(dòng)生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報(bào)表上自動(dòng)生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
 老師,請問下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
老師,請問下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
 您好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接手做一家新開的一般納稅人的工廠做帳,財(cái)務(wù)方面我需要準(zhǔn)備什麼,還有會(huì)計(jì)科目如何設(shè),是否有模板
您好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接手做一家新開的一般納稅人的工廠做帳,財(cái)務(wù)方面我需要準(zhǔn)備什麼,還有會(huì)計(jì)科目如何設(shè),是否有模板
 研發(fā)人員的五險(xiǎn)一金需要填寫嗎五險(xiǎn)一金的確認(rèn)是要去拉社保單來確定研發(fā)人員扣繳金額嗎?或可不填五險(xiǎn)一金的加計(jì)項(xiàng)嗎
研發(fā)人員的五險(xiǎn)一金需要填寫嗎五險(xiǎn)一金的確認(rèn)是要去拉社保單來確定研發(fā)人員扣繳金額嗎?或可不填五險(xiǎn)一金的加計(jì)項(xiàng)嗎
 我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
 李某2018年10月將房屋出租給張某居住,按照市場價(jià)格取得租金收入4700元(免征增值稅),當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)1 200元,李某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是
李某2018年10月將房屋出租給張某居住,按照市場價(jià)格取得租金收入4700元(免征增值稅),當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)1 200元,李某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是
 股東入股資金沒有寫明款項(xiàng)怎么辦
股東入股資金沒有寫明款項(xiàng)怎么辦
 請問一個(gè)股東轉(zhuǎn)款給公司替另外一個(gè)股東還之前的借款該怎么做呢?
請問一個(gè)股東轉(zhuǎn)款給公司替另外一個(gè)股東還之前的借款該怎么做呢?
 我公司的客戶將款項(xiàng)打給我一個(gè)股東了,我的這個(gè)股東是一家公司
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