 単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
 小規(guī)模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
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 老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
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 老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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 增值稅專用發(fā)票17%開成13%的稅金怎么辦
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 2019年核定征收企業(yè),異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了,那應(yīng)該計(jì)入什么科目?
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 開了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過
開了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
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 增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
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 小規(guī)模納稅人可開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
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 老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
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 公司只給老板娘繳個(gè)社保,這個(gè)在工資表里怎么填,分錄怎么做
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 增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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 所得稅季度預(yù)繳,可以減以前年度虧損,本年上個(gè)季度虧損可以扣嗎
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 老師5號(hào)以后,15號(hào)以前抄稅控盤里的稅沒事吧?
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 公司每月扣稅300多,自己在個(gè)稅查才100多怎么辦
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 房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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 老師,外包工程,分期付款,后期補(bǔ)票,我可以先以合同價(jià)入在建工程嗎,要附什麼原始憑證
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 一般納稅人可以申請(qǐng)百分之十的企業(yè)所得稅嗎
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