 我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎?
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎?
 小規(guī)模納稅人,購(gòu)金稅盤(pán)是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
小規(guī)模納稅人,購(gòu)金稅盤(pán)是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
 小規(guī)模工程監(jiān)理咨詢(xún)公司應(yīng)該上稅
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 上月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)已抵扣這么處理?
上月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)已抵扣這么處理?
 什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
 一般納稅人的稅控盤(pán)480元抵扣在增值稅申報(bào)表中第幾欄填入
一般納稅人的稅控盤(pán)480元抵扣在增值稅申報(bào)表中第幾欄填入
 一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
 您好老師,我們公司本註冊(cè)地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要,準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū),現(xiàn)有一個(gè)比較困惑的問(wèn)題,就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃,公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同,然而新租賃合同又需要新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照去簽合同,有些矛盾,本人就是做做電商,對(duì)工商稅務(wù)不了解,請(qǐng)問(wèn)該怎麼去租賃新地址,請(qǐng)老師幫忙解惑,非常感謝!
您好老師,我們公司本註冊(cè)地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要,準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū),現(xiàn)有一個(gè)比較困惑的問(wèn)題,就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃,公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同,然而新租賃合同又需要新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照去簽合同,有些矛盾,本人就是做做電商,對(duì)工商稅務(wù)不了解,請(qǐng)問(wèn)該怎麼去租賃新地址,請(qǐng)老師幫忙解惑,非常感謝!
 我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán),授權(quán)方要求我們開(kāi)具無(wú)形資產(chǎn)#品牌授權(quán)稅目發(fā)票,我們本身無(wú)商標(biāo),可以開(kāi)嗎?如果不行,我們要開(kāi)什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎?
我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán),授權(quán)方要求我們開(kāi)具無(wú)形資產(chǎn)#品牌授權(quán)稅目發(fā)票,我們本身無(wú)商標(biāo),可以開(kāi)嗎?如果不行,我們要開(kāi)什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎?
 收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 免稅銷(xiāo)售額268859.71元是否要交印花稅
免稅銷(xiāo)售額268859.71元是否要交印花稅
 個(gè)人銷(xiāo)售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
個(gè)人銷(xiāo)售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
 小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
 利潤(rùn)為負(fù)時(shí),計(jì)提負(fù)所得稅的會(huì)計(jì)外理
利潤(rùn)為負(fù)時(shí),計(jì)提負(fù)所得稅的會(huì)計(jì)外理
 農(nóng)藥免稅應(yīng)該開(kāi)增值稅普通發(fā)票,對(duì)方給我開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票咋辦
農(nóng)藥免稅應(yīng)該開(kāi)增值稅普通發(fā)票,對(duì)方給我開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票咋辦
 學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
 你好,之前有報(bào)過(guò)稅 那公司現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)運(yùn)呢了,稅控盤(pán)的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤(pán)一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問(wèn)題處理,把這個(gè)公司註銷(xiāo) 
那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎
謝謝你
你好,之前有報(bào)過(guò)稅 那公司現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)運(yùn)呢了,稅控盤(pán)的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤(pán)一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問(wèn)題處理,把這個(gè)公司註銷(xiāo) 
那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎
謝謝你
 老師,請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
 增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
 有次報(bào)稅報(bào)多了,多交了兩千多的稅,增值稅,我可以不管他不
有次報(bào)稅報(bào)多了,多交了兩千多的稅,增值稅,我可以不管他不