 期末留底稅額=應(yīng)抵扣稅額-實(shí)際抵扣稅額
期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這兩個(gè)公式都對(duì)吧?
期末留底稅額=應(yīng)抵扣稅額-實(shí)際抵扣稅額
期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這兩個(gè)公式都對(duì)吧?
 應(yīng)交稅費(fèi)科目余額最后不等于期末留底稅額怎么回事呢
應(yīng)交稅費(fèi)科目余額最后不等于期末留底稅額怎么回事呢
 看上期留底稅額就是看一般納稅人的主表第20行 期末留底稅額這一欄 對(duì)嗎?
看上期留底稅額就是看一般納稅人的主表第20行 期末留底稅額這一欄 對(duì)嗎?
 未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
 老師好,我想問下期末留底稅額,在科目余額表中哪里體現(xiàn)
老師好,我想問下期末留底稅額,在科目余額表中哪里體現(xiàn)
 一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會(huì)自動(dòng)填寫到期末留底稅額嗎
一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會(huì)自動(dòng)填寫到期末留底稅額嗎
 小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
 老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
 你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
 我們是新開工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在園區(qū)要求今年要繳稅,需要有繳稅證明。但是我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅期末留底稅額還比較多,要繳稅怎么操作?今年也是剛開廠,企業(yè)所得稅目前沒有。要繳稅怎么弄
我們是新開工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在園區(qū)要求今年要繳稅,需要有繳稅證明。但是我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅期末留底稅額還比較多,要繳稅怎么操作?今年也是剛開廠,企業(yè)所得稅目前沒有。要繳稅怎么弄
 1.請(qǐng)問如果期末留底稅額是30萬(wàn)元,那我們算出來(lái)的免抵退稅最大限額是20萬(wàn)元,那就是按20萬(wàn)元給我們退稅對(duì)嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣??
2.這樣一來(lái)我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢?直接留著40萬(wàn)以后抵扣用不就好了嗎??
1.請(qǐng)問如果期末留底稅額是30萬(wàn)元,那我們算出來(lái)的免抵退稅最大限額是20萬(wàn)元,那就是按20萬(wàn)元給我們退稅對(duì)嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣??
2.這樣一來(lái)我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢?直接留著40萬(wàn)以后抵扣用不就好了嗎??
 你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,稅額為866.28,請(qǐng)問未認(rèn)證稅金+本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計(jì)算
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,稅額為866.28,請(qǐng)問未認(rèn)證稅金+本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計(jì)算
 通過(guò)明細(xì)賬的哪個(gè)科目可以看一般納稅人的期末留底稅額?
通過(guò)明細(xì)賬的哪個(gè)科目可以看一般納稅人的期末留底稅額?
 廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,填在增值稅報(bào)表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報(bào)表期末留底稅額對(duì)不上,就差了613.37
廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,填在增值稅報(bào)表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報(bào)表期末留底稅額對(duì)不上,就差了613.37
 期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可以退回的是嗎?
期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可以退回的是嗎?
 老師,我9月份納稅申報(bào)的時(shí)候納稅申報(bào)成功了,本年累計(jì)的銷售額是1059.83,期末留底稅額是269.24,為啥我這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)的數(shù)字是0呢,第一張圖片是我上個(gè)月納稅申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)據(jù),第二張圖片是這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)據(jù)是空的,那個(gè)期末的留底稅額也不對(duì),我是上海這邊的
老師,我9月份納稅申報(bào)的時(shí)候納稅申報(bào)成功了,本年累計(jì)的銷售額是1059.83,期末留底稅額是269.24,為啥我這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)的數(shù)字是0呢,第一張圖片是我上個(gè)月納稅申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)據(jù),第二張圖片是這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)據(jù)是空的,那個(gè)期末的留底稅額也不對(duì),我是上海這邊的
 收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 期末留底是本期的留底金額嗎
期末留底是本期的留底金額嗎
 我好,羅老師,我想請(qǐng)問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
我好,羅老師,我想請(qǐng)問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
 老師好!一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄
老師好!一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄