 開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫識(shí)別號(hào)和電話嗎
開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫識(shí)別號(hào)和電話嗎
 來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
 已開(kāi)出來(lái)的增值稅專用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
已開(kāi)出來(lái)的增值稅專用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
 請(qǐng)問(wèn)隔離酒店的住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)能合併開(kāi)立發(fā)票嗎?公司報(bào)帳只能開(kāi)一張
請(qǐng)問(wèn)隔離酒店的住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)能合併開(kāi)立發(fā)票嗎?公司報(bào)帳只能開(kāi)一張
 公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
 2015年5月,補(bǔ)交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
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 銷售支付的增值稅怎么記帳
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 購(gòu)買稅盤能全額抵增值稅嗎
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 印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
印花稅、增值稅應(yīng)放哪個(gè)科目
 我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
我想問(wèn)一下 出口退稅的計(jì)算該怎麼計(jì)算呢?本來(lái)已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會(huì)退回嗎?
 一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
 增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說(shuō)明免稅呢?
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說(shuō)明免稅呢?
 所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
 小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點(diǎn)能不能代開(kāi)增值稅發(fā)票
小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點(diǎn)能不能代開(kāi)增值稅發(fā)票
 我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買金稅盤,金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買金稅盤,金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
 (15分)
A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)置一不動(dòng)產(chǎn),不含稅價(jià)款合計(jì)3 000 000元,取得增值
稅專用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動(dòng)產(chǎn)專用于A公司職工食堂。請(qǐng)對(duì)A公司不動(dòng)產(chǎn)用途進(jìn)行增
值稅等劃。
(15分)
A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)置一不動(dòng)產(chǎn),不含稅價(jià)款合計(jì)3 000 000元,取得增值
稅專用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動(dòng)產(chǎn)專用于A公司職工食堂。請(qǐng)對(duì)A公司不動(dòng)產(chǎn)用途進(jìn)行增
值稅等劃。
 請(qǐng)問(wèn)普票是可以稅內(nèi)含嗎?
一般我聽(tīng)到普票都是稅內(nèi)含,3個(gè)點(diǎn)
但是又有聽(tīng)到6個(gè)點(diǎn)
跟廠商都談不下來(lái)價(jià)格
普票又不是增值發(fā)票,價(jià)錢都無(wú)法稅內(nèi)含嗎?
請(qǐng)問(wèn)普票是可以稅內(nèi)含嗎?
一般我聽(tīng)到普票都是稅內(nèi)含,3個(gè)點(diǎn)
但是又有聽(tīng)到6個(gè)點(diǎn)
跟廠商都談不下來(lái)價(jià)格
普票又不是增值發(fā)票,價(jià)錢都無(wú)法稅內(nèi)含嗎?